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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M091********00437
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 阑欧 挂钩 /5044 | 阑欧Y468 | 个 | 126.00 | 2 | 252 |
| 2 | 卡纸/7006 | 无品牌无型号 | 件 | 400.00 | 1 | 400 |
| 3 | 3M 空气净化剂/防暴喷雾剂/3973 | 3MPN38520 | 瓶 | 3.00 | 58 | 174 |
| 4 | 得力 33195 得力 小透明胶带/3195 | 得力/deli33195 | 卷 | 45.00 | 2 | 90 |
| 5 | 美丽雅 钢丝球刷子/60319 | 美丽雅/MARYYAHC060319 | 个 | 45.00 | 2 | 90 |
| 6 | 得力 7093 固体胶(白9G)黄(35G)/7103 | 得力/deli7093 | 支 | 45.00 | 2.5 | 112.5 |
| 7 | 得力 得力 封箱胶带/7707 | 得力/deli30200 | 卷 | 45.00 | 9 | 405 |
| 8 | 得力 6011 剪刀/6011 | 得力/deli6011 | 把 | 20.00 | 6 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄文龙
联系电话: ****776****
传真:
地址: **市沙石镇埠上村水堆下
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**路6号臻善苑2栋二单元1楼
附件信息: