内江市市中区审计局关于内江市市中区经济信息化和科学技术局2025年度预算执行和其他财政收支情况审计结果的公告

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发布时间: 2026年09月18日
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****审计局******区****技术局2025年度预算执行和其他财政收支情况审计结果的公告
****审计局******区****技术局2025年度预算执行和其他财政收支情况审计结果的公告
2026-09-18 10:04
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根据《中华人民**国审计法》的规定及2026年审计项目计划安排,****审计局派出审计组,自2026年7月9日至2026年8月9日,******区****技术局(以下简称区经科局)2025年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、财政收支情况

2025年,区经科局决算报表反映总收入****1890.02元,总支出****4241.24元,年末结转和结余****648.78元(均为以前年度结余结转)。

二、审计发现主要问题

(一)预决算编制方面存在的问题

1.部门决算数据不准确,涉及金额55705.4元。

(二)预算执行方面存在的问题

1.应缴未缴非税收入52732元。

2.未及时收取房屋租金8900元,最长延期14个月。

3.未及时清理上缴存量资金97258元。

4.超标准、超范围计算住房公积金缴存基数,多缴存单位部分9766元。

5.预存电费余额较大,支出进度安排不合理。

6.12笔支出未执行公务卡强制结算制度,涉及金额15510元。

7.多付(多计)财政补助资金90800元。

(三)预算资金绩效方面存在的问题

1.绩效评价工作不规范,绩效自评结果不准确。

(四)部门基础管理方面存在的问题

1.预、决算编制未经局党组集体审议。

2.以个人审签代替集体决策,涉及金额****362元。

3.国有资产基础管理薄弱,监管存在盲区。

三、审计处理及整改情况

对上述问题,****审计局已依法出具审计报告并提出相应整改处理意见,要求区经科局及时整改。

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