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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********470********2026003626
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 18501 普通干电池 | 得力/deli18501, | 节 | 10.00 | 6.8 | 68 |
| 2 | 得力 0764 电热水壶 | 得力/deli0764, | 个 | 5.00 | 108 | 540 |
| 3 | 得力 3724 刻录碟片 DVD-R 可刻录 光盘 筒装50片 | 得力/deli3724, | 桶 | 2.00 | 74 | 148 |
| 4 | 得力 6600ES 中性笔 0.5mm 12支 | 得力/deli6600ES, | 盒 | 20.00 | 7.5 | 150 |
| 5 | 维达 V2240 L码大号抽纸 48包 | 维达/VindaV2240, | 件 | 10.00 | 160 | 1600 |
| 6 | 得力 9384 【10本装】二联三联单栏多栏送货办公财务使用收据单财务单据票据 | 得力/deli9384, | 本 | 10.00 | 14.8 | 148 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****医疗所
联系电话: 137****6767
传真:
地址: **北路82号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: