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****关于风琴包/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于风琴包/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:蒙斌
项目联系电话:152****8859
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654028
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****政府综合大楼5楼西
采购单位联系人和联系方式:郭志慧:181****1397
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****58890
采购单位预算编码:105003
三、成交信息
成交日期:2026年9月18日
总成交金额(元):4202 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****县团结路5-8号 | 4202.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 5840 风琴包/事务包/文件包 | 得力/deli | 5840 | 20 | 55.0 | 1100.0 | |
| 2 | 宽胶带 背胶袋 胶带 | 无品牌 | 宽胶带 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
| 3 | 五月花 水拖/平板拖把 | 五月花 | 平板拖 | 5 | 70.0 | 350.0 | |
| 4 | 便签本/便条纸/N次贴 得力7602便条纸带盒155*101(白)(盒) | 得力/deli | 7602 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 5 | 得力6050剪刀(混)(把) | 得力/deli | 6050 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 6 | 得力 1542A 电子计算器 | 得力/deli | 1542A | 3 | 58.0 | 174.0 | |
| 7 | 得力 33172 中性笔 | 得力/deli | 33172 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 8 | 得力 68656 卷笔刀/削笔器/转笔刀 | 得力/deli | 68656 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 9 | 得力 7302S 胶水 | 得力/deli | 7302S | 10 | 2.5 | 25.0 | |
| 10 | 得力 5623ES 档案盒 | 得力/deli | 5623ES | 30 | 9.0 | 270.0 | |
| 11 | 得力 34477 订书机 | 得力/deli | 34477 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 12 | 别针/回形针/大头针 得力0025回形针曲别针(100枚/盒) | 得力/deli | 0025 | 10 | 2.5 | 25.0 | |
| 13 | 晨光 ABS916J1 票夹/长尾夹(小) | 晨光/M G | ABS916J1 | 10 | 16.0 | 160.0 | |
| 14 | 得力 8554-D 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8554-D | 10 | 24.0 | 240.0 | |
| 15 | 得力 7093固体胶 胶棒 | 得力/deli | 7093固体胶 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
| 16 | 纽赛 NS243 PU/PVC笔记本 | 纽赛/NUSIGN | NS243 | 20 | 30.0 | 600.0 | |
| 17 | 兰诗 FH-1173 垃圾袋(小) | 兰诗 | FH-1173 | 10 | 7.0 | 70.0 | |
| 18 | 子弹头 TS606 电池/电力配件 插板(3.6米) | 子弹头 | TS606 | 6 | 38.0 | 228.0 | |
| 19 | 档案袋 | 得力/deli | 64101 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
| 20 | 得力6010剪刀(无色)(把) | 得力/deli | 6010 | 10 | 7.0 | 70.0 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: