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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0232
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 三木 2015 票夹/长尾夹 | 10 | 80.0 | 三木/Sunwood\2015 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-609 多功能插座 | 10 | 700.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
| 3 | 富强 A1 塑杯 | 2 | 240.0 | 富强\A1 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 HM331-36 马克笔 | 2 | 52.0 | 得力/deli\HM331-36 | 验收通过 | |
| 5 | 索爱 S-800 喊话器 喇叭 | 5 | 440.0 | 索爱/soaiy\S-800 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 200 | 500.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 7 | 工百利 GBL-DTB-02平板拖把 | 3 | 132.0 | 工百利\GBL-DTB-02 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 L201 垃圾桶 | 300 | 1800.0 | 齐心/Comix\L201 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0477 订书机 | 10 | 280.0 | 得力/deli\0477 | 验收通过 | |
| 10 | 超焰 PT-01 垃圾袋 | 2 | 440.0 | 超焰\PT-01 | 验收通过 | |
| 11 | 金派 25100 记事本 | 60 | 600.0 | 金派\25100 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |