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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1F241****26201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 PP677-3 文件夹 | 得力/deliPP677-3 | 个 | 55.00 | 18 | 990 |
| 2 | 啄木鸟 DVD+R 4.7光盘 | 啄木鸟/PLOVERDVD+R | 盒 | 10.00 | 130 | 1300 |
| 3 | GP70 Pro 联想外置光驱GP70 pro刻录机 | 联想/lenovoGP70 Pro | 个 | 6.00 | 195 | 1170 |
| 4 | 得力 档案盒中号 文件管理 | 得力/deli档案盒中号 | 个 | 50.00 | 9 | 450 |
| 5 | 得力 黑色文件包 商务公文包 | 得力/deli黑色文件包 | 个 | 24.00 | 45 | 1080 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王建明
联系电话: 152****9420
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: