招标详情
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相关单位:
***********公司企业信息
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订单号: ****
是否有计划采购: 否
采购总预算金额:
本次成交金额: ¥42750.0
采购单位: ****
联系人: 平文英
联系电话: 135****5877
采购人地址: 武****开发区民族大道39号
成交供应商: ****
成交供应商地址: **区三金雄楚天地5号楼2504
成交日期: 2026年09月18日
附件:
执行方式: 议价
成交标的:
采购品目: 会计服务
采购需求: 1.对****2026年度各项经济活动开展内控专项审计,审计重点涵盖预算业务管理、收支业务管理、采购业务管理、国有资产管理、合同管理及内部控制制度执行情况等内容,最终出具《内部控制专项审计报告》。 2.开展内控专题培训1次,****事业单位管理实际,切实提升职工内控合规意识和风险防控能力。 3.针对专项审计发现的各类问题,协助审计整改工作。 4.自合同签订之日起一年内,为我院提供常态化内部控制咨询服务,实时解答我院内控管理、业务合规、流程规范等相关问题。 5.服务要求:指定专员负责服务对接,包括电话、微信、QQ等移动终端方式的远程沟通服务以及应委托方需要或受托方认为需要时上门面对面的服务。
服务响应说明: 完全响应采购需求