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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1508
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | ** AF01016 平板拖把 | 6 | 90.0 | **\AF01016 | 验收通过 | |
| 2 | 清风 BR38SC2 抽纸 | 4 | 420.0 | 清风/qingfeng\BR38SC2 | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 厚实平底垃圾袋 垃圾袋 | 100 | 200.0 | 妙洁/magic\厚实平底垃圾袋 | 验收通过 | |
| 4 | 兰诗 H2-022 扫把 | 20 | 100.0 | 兰诗\H2-022 | 验收通过 | |
| 5 | 汰渍 洗衣液/洗衣粉 | 15 | 75.0 | 汰渍/Tide\汰渍 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9555 垃圾桶 | 6 | 45.0 | 得力/deli\9555 | 验收通过 | |
| 7 | 依朴 **扫把 扫把 | 4 | 52.0 | 依朴\**扫把 | 验收通过 | |
| 8 | ** 旋转拖把 | 5 | 32.5 | **\AF01006 | 验收通过 | |
| 9 | 公牛 GN-216 电源板 | 4 | 180.0 | 公牛/BULL\GN-216 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |