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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********262201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AWMY2202 白板笔 | 晨光/M GAWMY2202 | 支 | 300.00 | 8 | 2400 |
| 2 | 晨光 AYZ97511A 泥油 | 晨光/M GAYZ97511A | 件 | 90.00 | 4.8 | 432 |
| 3 | 得力 7882 白板 | 得力/deli7882 | 块 | 30.00 | 328 | 9840 |
| 4 | 得力 30332 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30332 | 筒 | 100.00 | 32.9 | 3290 |
| 5 | 得力 5626ES 档案盒 | 得力/deli5626ES | 只 | 200.00 | 19.6 | 3920 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王梦溪
联系电话: 186****5668
传真:
地址: **市宽**长通路989号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: