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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5271
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 顺美 马桶刷/厕所刷 | 2 | 24.0 | 顺美\马桶刷 | 验收通过 | |
| 2 | 汰渍净白去渍洗衣粉 5千克 洗衣液/洗衣粉 | 10 | 150.0 | 汰渍/Tide\汰渍净白去渍洗衣粉 5千克 | 验收通过 | |
| 3 | 康源 收纳盒 | 20 | 1700.0 | 康源\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 DP406 胶装本(会议记录本) | 5 | 60.0 | 得力/deli\DP406 | 验收通过 | |
| 5 | 庄太太 ZTTBXG-201 垃圾桶 | 6 | 150.0 | 庄太太\ZTTBXG-201 | 验收通过 | |
| 6 | 清风 200抽 抽纸 | 1 | 220.0 | 清风/qingfeng\200抽 | 验收通过 | |
| 7 | 蓝月亮 家居消毒液 | 24 | 120.0 | 蓝月亮/Blue moon\84消毒液 | 验收通过 | |
| 8 | 扫地用品 | 1 | 38.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 9 | 拖把 | 3 | 207.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |