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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4399
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 2041S 美工刀 刀片 | 2 | 17.0 | 得力/deli\2041S | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S08 中性笔 | 5 | 60.0 | 得力/deli\S08 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 2037s 美工刀 | 4 | 38.0 | 得力/deli\2037s | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0013 订书钉 1000枚/盒 | 20 | 48.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0309 订书机 | 1 | 11.0 | 得力/deli\0309 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0040 镀镍图钉图钉/工字钉 | 10 | 50.0 | 得力/deli\0040 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7093 固体胶 胶棒 | 12 | 42.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7757 A4 80g 彩色复印纸 | 8 | 144.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 13 | 201.5 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |