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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0067
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | A3复印纸 | 25 | 5000.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 自动双面打印机 | 3 | 20340.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 办公胶水 | 30 | 90.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 笔记本 | 1 | 10.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | A3奖状 | 500 | 750.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 青松A4纸打印白纸70克 | 25 | 5000.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 印泥 | 20 | 180.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 笔记本 | 70 | 2940.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 订书针 | 40 | 240.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 1821 中性笔 | 200 | 5760.0 | 晨光\1821 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |