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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M091********00204
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5927 档案盒 | 得力/deli5927 | 个 | 5.00 | 25 | 125 |
| 2 | 妙洁 背心式垃圾袋 垃圾袋 | 妙洁/magic背心式垃圾袋 | 包 | 2.00 | 50 | 100 |
| 3 | 得力 辉铂A4 70g 打印/复印纸 | 得力/deli辉铂A4 70g | 包 | 2.00 | 148 | 296 |
| 4 | 得力 0018 回形针座/盒 | 得力/deli0018 | 盒 | 19.00 | 2 | 38 |
| 5 | 晨光 HAGP0930 中性笔 | 晨光/M GHAGP0930 | 支 | 30.00 | 3 | 90 |
| 6 | 齐心 EA69 文件袋 | 齐心/ComixEA69 | 个 | 1.00 | 1 | 1 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王姜
联系电话: ****980****
传真:
地址: **区**街道风景路药王弄7号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区**北路186号