根据《中华人民**国审计法》的规定,****审计局公告了《**市2024年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》(以下简称“审计整改报告”)。对审计整改报告反映的问题,我单位高度重视,认真分析原因,切实推动整改,现将涉及我单位问题的整改结果报告如下:
一、审计整改工作开展情况
审计整改报告反映我单位问题1个,其中分阶段整改类问题1个。为推动问题整改落实,我单位高度重视,认真分析原因并开展整改工作。截至公告日已整改问题0个,正在整改问题1个。
二、审计查出问题及整改情况
(一)关于部分已竣工项目未按期完成,未及时办理竣工财务决算的问题
该问题正在整改。涉及我单位的****人民医院后山整治工程项目、甄贤社学改造修缮工程项目。
****医院后山整治工程项目已整改完成,****财政局****中心的指导下已完成财务决算编制工作,****财政局****中心备案。
甄贤社学改造修缮工程项目正在整改中,该工程由**正方南屏科技生****公司代建,**正方市政****公司中标施工,项目于2022年3月获得施工许可证正式进场施工,目前已完成竣工验收,因施工单位报送结算资料不及时延误移交。根据审计报告提出的意见,我单位积极督促代建及施工单位加快完成结算及决算工作,目前正在审核一审资料。
三、审计建议的采纳情况
(一)关于贯彻落实过紧日子要求,提高财政资金效益的审计建议。
我单位进一步加强和规范预算管理,完善采购管理制度,严格把关各开支项目,确保各项费用的真实性、科学性及合理性。
(二)关于加强工程项目全过程监管,提高项目投资效益的审计建议。
我单位将从严抓实设计管控、工程施工质量监管,压紧压实监理履职责任,健全惩戒防控机制,全力保障设计方案经济务实、科学高效,严守施工标准,筑牢工程质量安全底线。
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2026年9月18日