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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NH417********613404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 MG7103 胶棒 | 晨光/M GMG7103 | 支 | 8.00 | 45 | 360 |
| 2 | 晨光 ASC99368 奖状/证书 | 晨光/M GASC99368 | 包 | 8.00 | 15 | 120 |
| 3 | 晨光 ADM95393 档案盒 | 晨光/M GADM95393 | 个 | 45.00 | 20 | 900 |
| 4 | 晨光 APMY1802 记号笔/粗笔 | 晨光/M GAPMY1802 | 盒 | 15.00 | 15 | 225 |
| 5 | 晨光 ASS913S8 剪刀 | 晨光/M GASS913S8 | 把 | 20.00 | 8 | 160 |
| 6 | 晨光 ABS916J4 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS916J4 | 盒 | 24.00 | 8 | 192 |
| 7 | 晨光 ACPN0102 粉笔 | 晨光/M GACPN0102 | 盒 | 240.00 | 7 | 1680 |
| 8 | 晨光 ASC99312 奖状/证书 | 晨光/M GASC99312 | 本 | 50.00 | 12 | 600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐培根
联系电话: 189****8886
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: