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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********486********2026000805
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9560 纸杯 | 得力/deli9560, | 包 | 180.00 | 13 | 2340 |
| 2 | 得力 18817 垃圾袋 | 得力/deli18817, | 卷 | 650.00 | 8.5 | 5525 |
| 3 | 得力 水拖LQ150 | 得力/deliLQ150, | 把 | 42.00 | 26 | 1092 |
| 4 | 得力 LQ160 扫把簸箕套装 | 得力/deliLQ160, | 套 | 40.00 | 22 | 880 |
| 5 | 立白 20kg 洗洁精 | 立白/Liby20kg, | 桶 | 35.00 | 135 | 4725 |
| 6 | 优智风 88025 彩色票夹/长尾夹/4#办公长尾夹 25mm燕尾夹 | 优智风88025, | 筒 | 30.00 | 12.4 | 372 |
| 7 | 优智风 88051 彩色票夹/长尾夹/1#办公长尾夹 51mm燕尾夹 | 优智风88051, | 筒 | 30.00 | 10.8 | 324 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐恩志
联系电话: 183****5565
传真:
地址: **市绿茵湖村十三组冒水池
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: