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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********268001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7358 卡纸 A3-70g-2500 复印纸 | 得力/deli7358 | 箱 | 100.00 | 165 | 16500 |
| 2 | 得力 7365 卡纸 A4纸 打印/复印纸 | 得力/deli7365 | 箱 | 100.00 | 165 | 16500 |
| 3 | 得力 5626AS 100mm 档案盒 | 得力/deli5626AS | 个 | 30.00 | 15 | 450 |
| 4 | 得力 5624ES 75MM 档案盒 | 得力/deli5624ES | 个 | 30.00 | 10 | 300 |
| 5 | 得力 5623 50mm 档案盒 | 得力/deli5623 | 个 | 30.00 | 9.18 | 275.4 |
| 6 | 航天 101********700 白色1箱(50盒 粉笔 | 航天101********700 | 箱 | 50.00 | 105 | 5250 |
| 7 | 航天 彩色粉笔 粉笔 | 航天彩色粉笔 | 箱 | 30.00 | 115 | 3450 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 蔡骞
联系电话: 152****6804
传真:
地址: ****园区5号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: