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****关于矿泉水/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于矿泉水/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:赵常乐
项目联系电话:139****8757
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652328
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:木垒县科教西路15号
采购单位联系人和联系方式:赵艳荣:151****2280
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****30485
采购单位预算编码:085002
三、成交信息
成交日期:2026年9月19日
总成交金额(元):2739.95 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区********县明哲路与园艺****加工厂库房) | 2739.95 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 本地郎 矿泉水/纯净水 | 本地郎 | 纯净水 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 2 | 天润 纯牛奶 乳制品 | 天润 | 纯牛奶 | 14 | 40.0 | 560.0 | |
| 3 | 南同四海 冰糖 食糖及制糖副产品 | 南同四海/NTSH | 冰糖 | 15 | 16.5 | 247.5 | |
| 4 | 得力 6791 中性笔 | 得力/deli | 6791 | 240 | 2.0 | 480.0 | |
| 5 | 得力/deli 0013订书钉 23/13 (1000枚) | 得力/deli | 0013 | 50 | 1.5 | 75.0 | |
| 6 | 公牛 GN-605 多功能插座 | 公牛/BULL | GN-605 | 1 | 42.0 | 42.0 | |
| 7 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli | 7093 | 48 | 1.8 | 86.4 | |
| 8 | 得力 0280 订书机 | 得力/deli | 0280 | 1 | 17.0 | 17.0 | |
| 9 | 盼盼 法式小面包 新鲜蛋糕 | 盼盼 | 法式小面包 | 25 | 12.57 | 314.25 | |
| 10 | 得力 9533 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 9533 | 8 | 6.5 | 52.0 | |
| 11 | 得力 0414 订书钉 | 得力/deli | 0414 | 7 | 3.0 | 21.0 | |
| 12 | 晨光 AJD99565 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M G | AJD99565 | 10 | 7.0 | 70.0 | |
| 13 | 家家宜 抑菌洗手液500g 洗手液 | 家家宜 | 抑菌洗手液500g | 72 | 8.5 | 612.0 | |
| 14 | 榄菊 金桔全能洗洁精 5kg 洗洁精 | 榄菊/Lanju | 金桔全能洗洁精 5kg | 6 | 16.8 | 100.8 | |
| 15 | 得力 3090 订书机 | 得力/deli | 3090 | 3 | 14.0 | 42.0 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: