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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********603********2026001202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 L110 垃圾袋 | 齐心/ComixL110, | 卷 | 10.00 | 5 | 50 |
| 2 | 得力 6001 剪刀 | 得力/deli6001, | 把 | 5.00 | 10 | 50 |
| 3 | 得力 7303 透明液体胶 125ml 单支装 | 得力/deli7303, | 箱 | 12.00 | 5 | 60 |
| 4 | 得力 0346 订书机 | 得力/deli0346, | 个 | 1.00 | 25 | 25 |
| 5 | 公牛 GN-610 多功能插座 8位总控 3米/5米 | 公牛/BULLGN-610, | 个 | 3.00 | 65 | 195 |
| 6 | 帮洁 柠檬香型 洁厕剂 900g | 帮洁柠檬香型, | 瓶 | 12.00 | 12 | 144 |
| 7 | 李字 檀香型 10单盘装 蚊香 | 李字檀香型 10单盘装, | 盒 | 10.00 | 4 | 40 |
| 8 | 蓝月亮 500g瓶 芦荟抑菌洗手液 | 蓝月亮/Blue moon500g瓶, | 瓶 | 5.00 | 15 | 75 |
| 9 | 得力 5682 加厚35mmA4塑料文件档案盒 | 得力/deli5682, | 个 | 10.00 | 9 | 90 |
| 10 | 晨光 GP1111 黑色中性笔 办公签字笔 12支/盒 | 晨光/M GGP1111, | 盒 | 19.00 | 24 | 456 |
| 11 | 得力 0367 订书机 (混)(1台) | 得力/deli0367, | 个 | 2.00 | 38 | 76 |
| 12 | 富强 A4塑杯 一次性杯子 一件2000个 | 富强A4, | 件 | 1.00 | 100 | 100 |
| 13 | 维达 V4492 卷纸超韧4层无芯卫生纸巾150g厕纸 12卷/提 | 维达/VindaV4492, | 提 | 8.00 | 38 | 304 |
| 14 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551ES, | 盒 | 3.00 | 15 | 45 |
| 15 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555ES, | 盒 | 2.00 | 10 | 20 |
| 16 | 奇正 QZ09# 平板毛巾水拖 大号 | 奇正QZ09#, | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 冉剑
联系电话: 182****8817
传真:
地址: ****政府二楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: