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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2713
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绿之源 40*40 绿之源特厚磨绒超细纤维毛巾40*40吸水抹布 不掉毛 | 12 | 72.0 | 绿之源/GREEN SOURCE\40*40 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 2004 美工刀 | 2 | 7.0 | 得力/deli\2004 | 验收通过 | |
| 3 | 编织布/袋 麻袋 | 50 | 650.0 | 无品牌\麻袋 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 Q312 文件夹 | 30 | 75.0 | 齐心/Comix\Q312 | 验收通过 | |
| 5 | 朗科 U326 16G U盘 优盘 | 8 | 200.0 | 朗科/Netac\U326 16G | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁 胶棉拖把 尘推平拖 | 2 | 106.0 | 妙洁/magic\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 蓝月亮 芦荟500g瓶+瓶补 洗手液 | 20 | 450.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟500g瓶+瓶补 | 验收通过 | |
| 8 | 清风 AJ00BBL 卫生间专用擦手纸大盘纸 | 4 | 559.6 | 清风/qingfeng\AJ00BBL | 验收通过 | |
| 9 | ** 3262 热水壶 | 4 | 316.0 | **\3262 | 验收通过 | |
| 10 | 得力0767 烧水壶 | 2 | 370.0 | 得力/deli\得力0767 | 验收通过 | |
| 11 | 得力18821垃圾桶 | 4 | 94.0 | 得力/deli\18821 | 验收通过 | |
| 12 | 好媳妇 好媳妇3190胶棉拖把 | 5 | 245.0 | 好媳妇\3190 | 验收通过 | |
| 13 | 茶花1725扫把套装 | 4 | 100.0 | 茶花\1725 | 验收通过 | |
| 14 | 南孚/NANFU 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 40 | 200.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 15 | 齐心 B3631 长尾票夹 | 6 | 81.0 | 齐心/Comix\B3631 | 验收通过 | |
| 16 | 齐心 TC530AB 文件夹 | 30 | 510.0 | 齐心/Comix\TC530AB | 验收通过 | |
| 17 | 宝克 PC-1848 宝克PC1848中性笔12支一盒 | 10 | 290.0 | 宝克/Baoke\PC-1848 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |