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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3191
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 k35 按动中性笔 | 64 | 1408.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0371 deli 省力订书机(白) | 30 | 735.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6027 剪刀黄(把) | 30 | 300.0 | 得力/deli\6027 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 18282-03 4组+3U_3米_彩盒装(白)多功能插座(只) | 30 | 2040.0 | 得力/deli\18282-03 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 2168 键盘(黑色) | 5 | 285.0 | 得力/deli\2168 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9561 纸杯(蓝)(100个/袋)250ml240g五星纸+18gPE膜 | 30 | 540.0 | 得力/deli\9561 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0015 23/10厚层订书钉 易穿透订书针 500枚/盒 单盒装 | 200 | 400.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |