伊金霍洛旗综合应急救援大队伊金霍洛旗综合应急救援大队车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)

发布时间: 2026年09月20日
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相关单位:
***********公司企业信息
一、合同编号:NMGZFCG-HT-2026-****884
二、合同名称:****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号:****
四、项目名称:****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体

采购人(甲方):****

地址:**自治区_**市_******公园管理处****大队

联系方式:199****7654

供应商(乙方):****

地址:**阿镇汽车城恒源34-35号底商

联系方式:187****7007

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 发电机皮带,采购数量:1.0000; 1(个) 350.00 350.00
2 前小平衡杆,采购数量:2.0000; 2(个) 150.00 300.00
3 前减震器,采购数量:2.0000; 2(个) 550.00 1100.00
4 正时皮带,采购数量:1.0000; 1(套) 1850.00 1850.00
5 机油滤芯,采购数量:1.0000; 1(个) 55.00 55.00
6 大灯翻新,采购数量:1.0000; 1(次) 300.00 300.00
7 前雨刷片,采购数量:2.0000; 2(个) 30.00 60.00
8 机油,采购数量:5.0000; 5(升) 100.00 500.00
9 把套,采购数量:1.0000; 1(个) 140.00 140.00
10 空滤,采购数量:1.0000; 1(个) 55.00 55.00
11 工时费,采购数量:1.0000; 1(次) 800.00 800.00
12 脚垫,采购数量:1.0000; 1(套) 450.00 450.00
13 四轮定位,采购数量:1.0000; 1(次) 100.00 100.00
14 变速箱油,采购数量:5.0000; 5(升) 100.00 500.00
15 分动箱油,采购数量:2.0000; 2(桶) 120.00 240.00
16 后刹车片,采购数量:1.0000; 1(套) 280.00 280.00
17 电瓶,采购数量:1.0000; 1(个) 580.00 580.00
18 座垫,采购数量:1.0000; 1(套) 780.00 780.00
19 点火线圈,采购数量:1.0000; 1(个) 350.00 350.00
20 全车喷漆,采购数量:1.0000; 1(次) 5500.00 5500.00
21 火花塞,采购数量:6.0000; 6(个) 100.00 600.00
22 轮胎,采购数量:4.0000; 4(条) 650.00 2600.00
23 后桥油,采购数量:1.0000; 1(桶) 280.00 280.00
24 空调滤芯,采购数量:1.0000; 1(个) 55.00 55.00
25 后雨刷片,采购数量:1.0000; 1(个) 45.00 45.00

合同金额: 17870.00元,大写(人民币):壹万柒仟捌佰柒拾元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 发电机皮带,采购数量:1.0000; 1(个) 350.00 350.00
2 前小平衡杆,采购数量:2.0000; 2(个) 150.00 300.00
3 前减震器,采购数量:2.0000; 2(个) 550.00 1100.00
4 正时皮带,采购数量:1.0000; 1(套) 1850.00 1850.00
5 机油滤芯,采购数量:1.0000; 1(个) 55.00 55.00
6 大灯翻新,采购数量:1.0000; 1(次) 300.00 300.00
7 前雨刷片,采购数量:2.0000; 2(个) 30.00 60.00
8 机油,采购数量:5.0000; 5(升) 100.00 500.00
9 把套,采购数量:1.0000; 1(个) 140.00 140.00
10 空滤,采购数量:1.0000; 1(个) 55.00 55.00
11 工时费,采购数量:1.0000; 1(次) 800.00 800.00
12 脚垫,采购数量:1.0000; 1(套) 450.00 450.00
13 四轮定位,采购数量:1.0000; 1(次) 100.00 100.00
14 变速箱油,采购数量:5.0000; 5(升) 100.00 500.00
15 分动箱油,采购数量:2.0000; 2(桶) 120.00 240.00
16 后刹车片,采购数量:1.0000; 1(套) 280.00 280.00
17 电瓶,采购数量:1.0000; 1(个) 580.00 580.00
18 座垫,采购数量:1.0000; 1(套) 780.00 780.00
19 点火线圈,采购数量:1.0000; 1(个) 350.00 350.00
20 全车喷漆,采购数量:1.0000; 1(次) 5500.00 5500.00
21 火花塞,采购数量:6.0000; 6(个) 100.00 600.00
22 轮胎,采购数量:4.0000; 4(条) 650.00 2600.00
23 后桥油,采购数量:1.0000; 1(桶) 280.00 280.00
24 空调滤芯,采购数量:1.0000; 1(个) 55.00 55.00
25 后雨刷片,采购数量:1.0000; 1(个) 45.00 45.00

合同金额: 17870.00元,大写(人民币):壹万柒仟捌佰柒拾元整

八、验收日期:2026年09月18日
九、验收组成员:郭军,奇佳,郝波
十、验收意见:同意
十一、其他补充事宜:

****

2026年09月20日

招标进度跟踪
2026-09-20
验收公告
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