| [ 索引号 ] | 115********646033P/2026-00724 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计;财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | ****办公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-09-17 | [ 发布日期 ] | 2026-09-17 |
****2025年度部门决算公开
****
2025年度部门决算公开
第一部分 ****
部门概况
一、职能职责
1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然**资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然**和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。 2.负责自然**调查监测评价。贯彻执行国家和**市自然**调查监测评价制度、标准、规范。实施自然**基础调查、专项调查和监测。 3.负责自然**统一确权登记工作。贯彻执行各类自然**和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。贯彻执行自然**和不动产登记信息管理基础平台建设和管理的有关规定。负责自然**和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。承担自然**和不动产确权登记工作。 4.负责自然**资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然**资产统计制度,负责全民所有自然**资产核算。编制全民所有自然**资产负债表。贯彻执行国家和**市全民所有自然**资产划拨、有偿使用政策,组织实施土地储备整治,合理配置全民所有自然**资产。负责自然**资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。 5.负责自然**的合理开发利用。贯彻执行自然**发展规划和战略,实施自然**开发利用标准,建立政府公示自然**价格体系,组织开展自然**分等定级价格评估,开展自然**利用评价考核,贯彻执行自然**节约集约利用政策。负责辖区自然**市场监管。组织实施城乡建设用地的划拨、出让、租赁、作价出资等及价款的征收。 6.负责建立空间规划体系并监督实施。落实国家主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定辖区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约**和保护环境的生产、生活、生态空间布局工作。组织编制和报批**国土空间规划、详细规划、****开发区国土空间规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等空间规划和自然**领域重要专项规划,负责对涉及国土空间利用保护的其他各类专项规划进行综合协调与平衡。指导审核乡镇国土空间规划编制。 7.贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策并监督实施。建立规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制。按分级管理制度承担建设项目选址意见、建设用地规划许可、建设工程规划许可和乡村建设规划许可的规划管理工作。承担规划条件的审批、用地预审、建设工程竣工规划核实、国有建设用地使用权划拨和有偿使用等工作。组织拟订、报批并实施土地等自然**年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理实施工作。 8.负责自然**文化的挖掘、研究、保护和利用工作。负责辖区历史文化名城总体规划及其专项规划编制,承担历史文化名城、名镇、名村、街区,传统风貌区,历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理与规划统筹工作。 9.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责辖区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。 10.负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策,负责辖区耕地数量、质量、生态保护。实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责辖区土地开发整理、农村建设用地复垦、建设类临时用地复垦工作。负责永久基本农田划定、占用和补划的管理。负责设施农用地管理工作。实施耕地占补平衡制度。 11.管理地质勘查行业和地质工作。编制辖区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。 12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查和防治工作。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。负责地震管理和地震监测工作。指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。 13.负责矿产**管理工作。负责矿产**储量管理及压覆矿产**审批。负责矿业权管理。**有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产**合理利用和保护。 14.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理,测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理,测量标志保护。 15.承担空间规划和自然**管理的督察工作。负责自然**权属调查、自然**保护和开发利用、空间规划管理、测绘地理信息管理等领域的相关行政执法工作,****执法队伍承担,并以部门名义统一执法。 16.承担****委员会的日常工作。 17.完成区委、区政府交办的其他工作任务。 18.职能转变。****要落实关于统一行使全民所有自然**资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,建立空间规划体系并监督实施,发挥国土空间规划管控作用,为保护和合理开发利用自然**提供科学指引。进一步加强自然**的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。推进自然**节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对**配置的决定性作用,****政府作用,强化自然**管理规则、标准、制度的约束性作用,促进空间规划和自然**领域科技发展、推进空间规划和自然**信息化及信息资料的公共服务,推进自然**确权登记和评估的便民高效。
二、机构设置
****内设15个机构处室,****办公室、财务审计科、干部人事科、党建科、法规信访科、调查登记科、**利用科、空间规划科、建设规划科、镇乡规划科、**保护科、地质矿产科、地理信息科、行政审批科、安全监管科。下属8个二级预算单位,分别****储备中心、****监测站、****中心、****中心、**区规划和****管理所、**区规****服务中心、开****事务中心、**区规****监测中心。
第二部分 ****2025年度部门决算表
| 收入支出决算表 | |||||
| 单位:**** | 公开01表 | ||||
| 单位:万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,312.83 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 147,987.53 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 989.02 | |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 293.64 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 147,593.95 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 436.85 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
| 14 | 十四、**勘探工业信息等支出 | 44 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
| 18 | 十八、自然**海洋气象等支出 | 48 | 5,310.40 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 279.46 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 1,397.05 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 53 | 1,476.57 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 156,300.37 | 本年支出合计 | 57 | 157,776.94 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 1,476.57 | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 157,776.94 | 总计 | 60 | 157,776.94 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 收入决算表 | ||||||||||
| 单位:**** | 公开02表 单位:万元 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 156,300.37 | 156,300.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 989.02 | 989.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 975.26 | 975.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 506.36 | 506.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 254.47 | 254.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****599 | ****事业单位养老支出 | 214.43 | 214.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****801 | 死亡抚恤 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 293.64 | 293.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 293.64 | 293.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****101 | 行政单位医疗 | 34.43 | 34.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****102 | 事业单位医疗 | 252.41 | 252.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****199 | ****事业单位医疗支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 147,593.95 | 147,593.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30,293.95 | 30,293.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****802 | 土地开发支出 | 27,228.00 | 27,228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****806 | 土地出让业务支出 | 644.04 | 644.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****814 | 农业生产发展支出 | 64.91 | 64.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****816 | 农业农村生态环境支出 | 322.74 | 322.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,034.26 | 2,034.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21215 | 土地储备专项债券收入安排的支出 | 117,300.00 | 117,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****501 | 征地和拆迁补偿支出 | 117,300.00 | 117,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 436.85 | 436.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业农村 | 43.27 | 43.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****199 | 其他农业农村支出 | 43.27 | 43.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21369 | 国家重大水利工程建设基**排的支出 | 393.58 | 393.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****902 | 三峡后续工作 | 393.58 | 393.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 220 | 自然**海洋气象等支出 | 5,310.40 | 5,310.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22001 | 自然**事务 | 5,310.40 | 5,310.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****101 | 行政运行 | 351.12 | 351.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****106 | 自然**利用与保护 | 780.57 | 780.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****150 | 事业运行 | 4,159.41 | 4,159.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****199 | 其他自然**事务支出 | 19.30 | 19.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 279.46 | 279.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 279.46 | 279.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****201 | 住房公积金 | 279.46 | 279.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,397.05 | 1,397.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22406 | 自然灾害防治 | 1,397.05 | 1,397.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****601 | 地质灾害防治 | 1,397.05 | 1,397.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 支出决算表 | |||||||||
| 单位:**** | 公开03表 | ||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 157,776.94 | 6,072.64 | 151,704.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 989.02 | 989.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 975.26 | 975.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 506.36 | 506.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 254.47 | 254.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****599 | ****事业单位养老支出 | 214.43 | 214.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****801 | 死亡抚恤 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 293.64 | 293.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 293.64 | 293.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****101 | 行政单位医疗 | 34.43 | 34.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****102 | 事业单位医疗 | 252.41 | 252.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****199 | ****事业单位医疗支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 147,593.95 | 0.00 | 147,593.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30,293.95 | 0.00 | 30,293.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****802 | 土地开发支出 | 27,228.00 | 0.00 | 27,228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****806 | 土地出让业务支出 | 644.04 | 0.00 | 644.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****814 | 农业生产发展支出 | 64.91 | 0.00 | 64.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****816 | 农业农村生态环境支出 | 322.74 | 0.00 | 322.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,034.26 | 0.00 | 2,034.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21215 | 土地储备专项债券收入安排的支出 | 117,300.00 | 0.00 | 117,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****501 | 征地和拆迁补偿支出 | 117,300.00 | 0.00 | 117,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 436.85 | 0.00 | 436.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业农村 | 43.27 | 0.00 | 43.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****199 | 其他农业农村支出 | 43.27 | 0.00 | 43.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21369 | 国家重大水利工程建设基**排的支出 | 393.58 | 0.00 | 393.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****902 | 三峡后续工作 | 393.58 | 0.00 | 393.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 220 | 自然**海洋气象等支出 | 5,310.40 | 4,510.52 | 799.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22001 | 自然**事务 | 5,310.40 | 4,510.52 | 799.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****101 | 行政运行 | 351.12 | 351.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****106 | 自然**利用与保护 | 780.57 | 0.00 | 780.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****150 | 事业运行 | 4,159.41 | 4,159.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****199 | 其他自然**事务支出 | 19.30 | 0.00 | 19.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 279.46 | 279.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 279.46 | 279.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****201 | 住房公积金 | 279.46 | 279.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,397.05 | 0.00 | 1,397.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22406 | 自然灾害防治 | 1,397.05 | 0.00 | 1,397.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****601 | 地质灾害防治 | 1,397.05 | 0.00 | 1,397.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 1,476.57 | 0.00 | 1,476.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,476.57 | 0.00 | 1,476.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****401 | 其他政府性基**排的支出 | 1,476.57 | 0.00 | 1,476.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
| 单位:**** | 公开04表 | |||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,312.83 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 147,987.53 | 二、外交支出 | 34 | ||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 989.02 | 989.02 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 293.64 | 293.64 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 147,593.95 | 147,593.95 | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 436.85 | 43.27 | 393.58 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
| 14 | 十四、**勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然**海洋气象等支出 | 50 | 5,310.40 | 5,310.40 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 279.46 | 279.46 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 1,397.05 | 1,397.05 | ||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,476.57 | 1,476.57 | ||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | 156,300.37 | 本年支出合计 | 59 | 157,776.94 | 8,312.83 | 149,464.10 | |
| 年初结转和结余 | 28 | 1,476.57 | 年末结转和结余 | 60 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 1,476.57 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 157,776.94 | 总计 | 64 | 157,776.94 | 8,312.83 | 149,464.10 | |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
| 单位:**** | 公开05表 | |||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,312.83 | 6,072.64 | 2,240.19 | 8,312.83 | 6,072.64 | 2,240.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 989.02 | 989.02 | 0.00 | 989.02 | 989.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975.26 | 975.26 | 0.00 | 975.26 | 975.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506.36 | 506.36 | 0.00 | 506.36 | 506.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.47 | 254.47 | 0.00 | 254.47 | 254.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****599 | ****事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.43 | 214.43 | 0.00 | 214.43 | 214.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.64 | 293.64 | 0.00 | 293.64 | 293.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.64 | 293.64 | 0.00 | 293.64 | 293.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.43 | 34.43 | 0.00 | 34.43 | 34.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.41 | 252.41 | 0.00 | 252.41 | 252.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****199 | ****事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.27 | 0.00 | 43.27 | 43.27 | 0.00 | 43.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业农村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.27 | 0.00 | 43.27 | 43.27 | 0.00 | 43.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****199 | 其他农业农村支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.27 | 0.00 | 43.27 | 43.27 | 0.00 | 43.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 220 | 自然**海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,310.40 | 4,510.52 | 799.87 | 5,310.40 | 4,510.52 | 799.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22001 | 自然**事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,310.40 | 4,510.52 | 799.87 | 5,310.40 | 4,510.52 | 799.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.12 | 351.12 | 0.00 | 351.12 | 351.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****106 | 自然**利用与保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780.57 | 0.00 | 780.57 | 780.57 | 0.00 | 780.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****150 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,159.41 | 4,159.41 | 0.00 | 4,159.41 | 4,159.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****199 | 其他自然**事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.30 | 0.00 | 19.30 | 19.30 | 0.00 | 19.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.46 | 279.46 | 0.00 | 279.46 | 279.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.46 | 279.46 | 0.00 | 279.46 | 279.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.46 | 279.46 | 0.00 | 279.46 | 279.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,397.05 | 0.00 | 1,397.05 | 1,397.05 | 0.00 | 1,397.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22406 | 自然灾害防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,397.05 | 0.00 | 1,397.05 | 1,397.05 | 0.00 | 1,397.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****601 | 地质灾害防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,397.05 | 0.00 | 1,397.05 | 1,397.05 | 0.00 | 1,397.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
| 单位:**** | 公开06表 | |||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,316.82 | 302 | 商品和服务支出 | 498.82 | 310 | 资本性支出 | 4.50 |
| 30101 | 基本工资 | 1,458.80 | 30201 | 办公费 | 71.53 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 150.81 | 30202 | 印刷费 | 4.83 | 31002 | 办公设备购置 | 4.50 |
| 30103 | 奖金 | 118.43 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 2.36 | 31005 | 基础设施建设 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 2,223.40 | 30206 | 电费 | 14.32 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 506.36 | 30207 | 邮电费 | 42.14 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 254.47 | 30208 | 取暖费 | 31008 | 物资储备 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 194.05 | 30209 | 物业管理费 | 12.17 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30211 | 差旅费 | 21.07 | 31010 | 安置补助 | ||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 41.15 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
| 30113 | 住房公积金 | 279.46 | 30213 | 维修(护)费 | 10.33 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 45.74 | 30214 | 租赁费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 44.13 | 30215 | 会议费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 252.51 | 30216 | 培训费 | 5.07 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.91 | 31022 | 无形资产购置 | ||
| 30302 | 退休费 | 30218 | 专用材料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
| 30303 | 退职(役)费 | 30224 | 被装购置费 | 312 | 对企业补助 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 13.75 | 30225 | 专用燃料费 | 31201 | 资本金注入 | ||
| 30305 | 生活补助 | 170.42 | 30226 | 劳务费 | 5.87 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | 30227 | 委托业务费 | 10.75 | 31204 | 费用补贴 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 68.33 | 30228 | 工会经费 | 129.94 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | 30229 | 福利费 | 36.54 | 31206 | 其他资本性补助 | ||
| 30309 | 奖励金 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 28.86 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 38.83 | 399 | 其他支出 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30240 | 税金及附加费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 63.28 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 39909 | 经常性赠与 | |||||
| 30701 | 国内债务付息 | 39910 | 资本性赠与 | |||||
| 30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
| 人员经费合计 | 5,569.33 | 公用经费合计 | 503.31 | |||||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
| 单位:**** | 公开07表 | |||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 1,476.57 | 0.00 | 1,476.57 | 147,987.53 | 0.00 | 147,987.53 | 149,464.10 | 0.00 | 149,464.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,593.95 | 0.00 | 147,593.95 | 147,593.95 | 0.00 | 147,593.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,293.95 | 0.00 | 30,293.95 | 30,293.95 | 0.00 | 30,293.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****802 | 土地开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,228.00 | 0.00 | 27,228.00 | 27,228.00 | 0.00 | 27,228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644.04 | 0.00 | 644.04 | 644.04 | 0.00 | 644.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.91 | 0.00 | 64.91 | 64.91 | 0.00 | 64.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.74 | 0.00 | 322.74 | 322.74 | 0.00 | 322.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,034.26 | 0.00 | 2,034.26 | 2,034.26 | 0.00 | 2,034.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21215 | 土地储备专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,300.00 | 0.00 | 117,300.00 | 117,300.00 | 0.00 | 117,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****501 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,300.00 | 0.00 | 117,300.00 | 117,300.00 | 0.00 | 117,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393.58 | 0.00 | 393.58 | 393.58 | 0.00 | 393.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21369 | 国家重大水利工程建设基**排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393.58 | 0.00 | 393.58 | 393.58 | 0.00 | 393.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****902 | 三峡后续工作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393.58 | 0.00 | 393.58 | 393.58 | 0.00 | 393.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 1,476.57 | 0.00 | 1,476.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,476.57 | 0.00 | 1,476.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,476.57 | 0.00 | 1,476.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,476.57 | 0.00 | 1,476.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****401 | 其他政府性基**排的支出 | 1,476.57 | 0.00 | 1,476.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,476.57 | 0.00 | 1,476.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注:1.本****政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
| 单位:**** | 公开08表 | |||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
| 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
| 机构运行信息决算表 | |||||
| 单位:**** | 公开09表 | ||||
| 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | 五、机关运行经费 | 25 | 60.36 |
| (一)支出合计 | 2 | 29.77 | (一)行政单位 | 26 | 60.36 |
| 1.因公出国(境)费 | 3 | (二)****事业单位 | 27 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 28.86 | 六、资产信息 | 28 | — |
| (1)公务用车购置费 | 5 | (一)车辆数合计(辆) | 29 | 16 | |
| (2)公务用车运行维护费 | 6 | 28.86 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 30 | |
| 3.公务接待费 | 7 | 0.91 | 2.主要领导干部用车 | 31 | |
| (1)国内接待费 | 8 | 0.91 | 3.机要通信用车 | 32 | 7 |
| 其中:外事接待费 | 9 | 4.应急保障用车 | 33 | 9 | |
| (2)国(境)外接待费 | 10 | 5.执法执勤用车 | 34 | ||
| (二)相关统计数 | 11 | — | 6.特种专业技术用车 | 35 | |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | 7.离退休干部用车 | 36 | ||
| 2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | 8.其他用车 | 37 | ||
| 3.公务用车购置数(辆) | 14 | (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 38 | ||
| 4.公务用车保有量(辆) | 15 | 16 | 七、政府采购支出信息 | 39 | — |
| 5.国内公务接待批次(个) | 16 | 12 | ****政府采购支出合计 | 40 | 1,243.41 |
| 其中:外事接待批次(个) | 17 | 1.政府采购货物支出 | 41 | 22.23 | |
| 6.国内公务接待人次(人) | 18 | 135 | 2.政府采购工程支出 | 42 | 529.79 |
| 其中:外事接待人次(人) | 19 | 3.政府采购服务支出 | 43 | 691.39 | |
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | ****政府采购授予中小企业合同金额 | 44 | 827.39 | |
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | 其中:授予小微企业合同金额 | 45 | 171.77 | |
| 二、会议费 | 22 | ||||
| 三、培训费 | 23 | 5.07 | |||
| 四、差旅费 | 24 | 21.07 | |||
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分 ****
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计为157776.94万元。较上年增加96365.67万元,增长156.92%,主要原因是本年度增加征地和拆迁补偿等项目资金。
数据组成是:2025年初结转和结余1476.57万元,本年收入156300.37万元。本年支出157776.94万元。
(一)本年收入情况。2025年度收入156300.37万元,较上年增加122579.5万元,增长363.51%,主要原因是本年度增加征地和拆迁补偿等项目资金收入。其中:财政拨款收入156300.37万元,占比100%。
(二)本年支出情况。2025年度支出157776.94万元,较上年增加96365.67万元,增长156.92%,主要原因是本年度增加征地和拆迁补偿等项目资金支出。其中:基本支出6072.64万元,占比3.9%;项目支出151704.3万元,占比96.2%。
二、财政拨款收入支出决算情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计为157776.94万元。较上年增加96365.67万元,增长156.92%。主要原因是本年度增加征地和拆迁补偿等项目资金。
数据组成是:2025年初财政拨款结转和结余1476.57万元,本年财政拨款收入156300.37万元。本年财政拨款支出157776.94万元。
三、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0万元,本年收入8312.83万元,本年支出8312.83万元,年末结转结余0万元。本年支出较上年减少19619.05万元,下降70.24%。主要原因是本年度通过一般公共预算财政拨款核算的地质灾害防治、自然**利用与保护等项目资金减少;完成年初预算数的110.12%,主要原因是本年度有社保基数、公积金基数以及公用经费调整,追加了一般公共预算财政拨款。
一般公共预算财政拨款支出主要用途为:
社会保障和就业支出989.02万元,占比11.9%,完成年初预算数的101.95%,主要原因是社保基数调整,导致社会保障与就业支出增加。
卫生健康支出293.64万元,占比3.5%,完成年初预算数的103.42%,主要原因是医保基数调整,导致卫生健康支出增加。
农林水支出43.27万元,占比0.5%,完成年初预算数的100%。
自然**海洋气象等支出5310.4万元,占比63.9%,完成年初预算数的121.21%。
住房保障支出279.46万元,占比3.4%,完成年初预算数的99.01%。
灾害防治及应急管理支出1397.05万元,占比16.8%,完成年初预算数的85.63%,主要原因是根据项目完成进度情况,本年度实际拨付的地质灾害防治项目减少。
(二)基本支出决算情况说明
2025年度一般公共财政拨款基本支出6072.64万元。其中:人员经费5569.33万元,较上年减少39.84万元,下降0.71%,主要原因是本年末在职人员减少,减少了人员经费预算。完成年初预算数的109.26%,主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等。
公用经费503.31万元,较上年减少60.84万元,下降10.78%,主要原因是本年末在职人员减少,减少了公用经费预算。完成年初预算数的100.49%,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1476.57万元,本年收入147987.53万元,本年支出149464.1万元。本年支出较上年增加115984.71万元,增长346.44%,主要原因是本年度追加征地和拆迁补偿项目资金;完成年初预算数的3869.37%,主要原因是本年度追加征地和拆迁补偿项目资金。
五、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
六、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)情况说明
2025年度“三公”经费支出决算数共计29.77万元。完成年初预算数的65.14%,主要原因是本年度厉行节约,严控 “三公”经费在预算额度内开支。较上年支出数减少9.51万元,下降24.21%,主要原因是本年度厉行节约,减少“三公”经费支出。
(二)具体支出情况
本部门无因公出国(境)费用,公务用车购置费。
公务用车运行维护费28.86万元,较上年减少9.27万元,下降24.31%,主要原因是本年度公务用车出行频次减少,公务用车运行维护费减少;完成年初预算数的65%,主要用于保障单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务接待费0.91万元,较上年减少0.23万元,下降20.18%;完成年初预算数的70%,主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动的必要开支。
(三)“三公”经费实物量情况
2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为16辆;国内公务接待12批次135人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2025年本单位人均接待费67.69元,车均购置费0万元,车均维护费1.8万元。
七、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0万元,较上年减少0.08万元,下降100%,主要原因是本年度减少会议安排,减少了会议费开支。本年度培训费支出5.07万元,较上年减少4.35万元,下降46.18%,主要原因是本年度减少培训频次,减少了培训费。本年度差旅费支出21.07万元,较上年减少13.40万元,下降38.87%,主要原因是本年度因公出差事项减少,减少了差旅费。
****机关运行经费情况说明
2025****机关运行经费支出60.36万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少55.17万元,下降47.75%,主要原因是机构改革,减少原参公下属单位规划和自然****支队的数据统计。
(三)国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。
单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
****政府采购支出情况说明
2025****政府采购支出总额1243.41万元,其中:政府采购货物支出22.23万元,政府采购工程支出529.79万元,政府采购服务支出691.39万元。授予中小企业合同金额827.39万元,占比政府采购支出总额的66.5%,其中:授予小微企业合同金额171.77万元,占比政府采购支出总额的13.8 %。主要用于采购**区全民所有自然**资产清查、2025年耕地保护年度卫片执法及下半年综合监测监管图斑核查、地质灾害防治驻守技术服务等项目采购,以及单位办公用品的采购。
八、单位绩效情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和11个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金159,428.75万元。
******局
2025年度部门整体绩效目标表
| 项目名称: | ****整体监控 | 项目编码: | **** | 自评总分: | 91.566 | |||||||||||
| 项目主管部门: | 402-**** | 财政归口处室: | 004-经建科 | 部门联系人: | 朱刚 | 联系电话: | ****9009 | |||||||||
| 资金情况 | ||||||||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||||||||
| 年度总金额 | 11411.79 | 159428.75 | 157790.57 | |||||||||||||
| 其中:财政拨款 | 11411.79 | 159428.75 | 157790.57 | 98.97 | 10.00 | 9.90 | ||||||||||
| 一般公共预算 | 7549.05 | 8731.09 | 8326.47 | 95.37 | ||||||||||||
| 绩效目标 | ||||||||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
| 根据市级下达我区2025年市级生态修复项目补助资金,专项用于**区乌杨岛片区山水林田湖草生态保护修复,新增林草地6公顷,生态修复面积58公顷。“充分发挥土地卫片执法检查的警示和震慑作用,有效遏制土地违法行为,实行最严格的土地管理制度和耕地保护制度,实现土地管理作为国家经济和社会发展宏观调控的重要手段之一,确保**18亿亩耕地不减少,保障**14亿人口生存发展,为我国经济社会可持续发展提供国土**保障。“动静结合”,呵护每一片土地2008年5月,国土**部、监察部等三部委联合下发《违反土地管理规定行为处分办法》(简称“15号令”),其中规定一年度内凡是地方违法违规土地占用耕地面积达到当年新增建设用地占用耕地面积15%以上的将追究地方主要负责人责任,****控制所属辖区违法比例小于15%,核查图斑2500宗,违法比例控制不能超过15%,否则将冻结本地区指标,完成财政资金使用100万元,初步估算中介服务费75万(2500*300=75万)(外业核查、内业判定套合、系统填报、违法测绘等),项目运行成本25万(差旅费、办公经费,项目检查经费等)具体图斑数以国土**部下发数为准,服务对象满意度达100%。****政府对地质灾害防治工作的相关要求,**区地质环境站按职责开展地质灾害防治工作。充分发挥546名群测群防人员、251名地方员“四重网格”化人员的作用,最大限度降低539处地质灾害隐患点的地质灾害对广大群众的生命财产威胁。实施区群众防灾减灾参与度达到95%以上,使服务对象满意度达到95%。按时完成不动产登记业务。出让16宗土地的评估费和成本审计;出让12宗矿业权的评估;国土空间和生态保护修复等规划编制项目102个。 | 根据市级下达我区2025年市级生态修复项目补助资金,专项用于**区乌杨岛片区山水林田湖草生态保护修复,生态修复面积65公顷,农用地整理面积50公顷。“充分发挥土地卫片执法检查的警示和震慑作用,有效遏制土地违法行为,实行最严格的土地管理制度和耕地保护制度,实现土地管理作为国家经济和社会发展宏观调控的重要手段之一,确保**18亿亩耕地不减少,保障**14亿人口生存发展,为我国经济社会可持续发展提供国土**保障。“动静结合”,呵护每一片土地2008年5月,国土**部、监察部等三部委联合下发《违反土地管理规定行为处分办法》(简称“15号令”),其中规定一年度内凡是地方违法违规土地占用耕地面积达到当年新增建设用地占用耕地面积15%以上的将追究地方主要负责人责任,****控制所属辖区违法比例小于15%,核查图斑2500宗,违法比例控制不能超过15%,否则将冻结本地区指标,完成财政资金使用100万元,初步估算中介服务费75万(2500*300=75万)(外业核查、内业判定套合、系统填报、违法测绘等),项目运行成本25万(差旅费、办公经费,项目检查经费等)具体图斑数以国土**部下发数为准,服务对象满意度达100%。****政府对地质灾害防治工作的相关要求,**区地质环境站按职责开展地质灾害防治工作。充分发挥546名群测群防人员、251名地方员“四重网格”化人员的作用,最大限度降低459处地质灾害隐患点的地质灾害对广大群众的生命财产威胁。按时完成不动产登记业务。完成出让16宗土地评估费和成本审计,3宗矿业权的评估等。 | 全面完成年度绩效目标,乌杨岛片区生态修复面积65公顷,农用地整理面积50公顷。发挥了546名群测群防人员、251名地方员“四重网格”化人员的作用,大大降低459处地质灾害隐患点的地质灾害对广大群众的生命财产威胁。按时完成不动产登记业务5.16万件。完成出让47宗土地评估费和成本审计,3宗矿业权的评估等。 | ||||||||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | ||||||
| 地质隐患点核查后的图斑查处 | 宗 | > | 2500 | 2580 | 3.2 | 100 | 10 | 10 | 是 | 已完成 | ||||||
| 农用地整理面积 | 公顷 | = | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 已完成 | ||||||
| 生态修复面积 | 公顷 | = | 65 | 65 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 已完成 | ||||||
| 完成搬迁户数 | 户 | = | 111 | 111 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 已完成 | ||||||
| 完成土地出让 | 宗 | = | 16 | 47 | 193.75 | 80 | 10 | 8 | 否 | 已完成 | ||||||
| 完成征收储备项目地块评估 | 宗 | ≥ | 16 | 16 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 已完成 | ||||||
| 办理各类不动产登记业务 | 万件 | > | 4 | 5.16 | 29 | 100 | 10 | 10 | 是 | 已完成 | ||||||
| 成本审计费用、评估费 | 万元 | ≥ | 730 | 200 | 72.6 | 27.4 | 10 | 2.74 | 否 | 矿业权出让未达指标计划要求,故评估费也减少,明年全力完成任务。 | ||||||
| 乌杨岛项目完成投资 | 万元 | = | 1500 | 1500 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 已完成 | ||||||
| 对当地生态环境影响 | 项 | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 已完成 | ||||||
项目绩效目标表
(2025年度)
| 项目名称: | 其他-渝财建[2024]258号-**区乌杨岛片区山水林田湖草生态保护修复(续建) | 项目编码: | ****5425T000****53322 | 自评总分: | 90.00 | ||||||||||
| 项目主管部门: | 402-**** | 财政归口处室: | 004-经建科 | 部门联系人: | 黄冬梅 | 联系电话: | ****9511 | ||||||||
| 资金情况 | |||||||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||||
| 年度总金额 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||
| 其中:财政拨款 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 一般公共预算 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 100 | |||||||||||
| 绩效目标 | |||||||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
| 通过三年的整体保护与系统修复,乌杨岛片区生态环境质量持续稳定向好,岸线、湿地、耕地等重要生态**得到有效保护,林地数量质量显著提高,水土流失、水质较差、耕地退化、农业面源污染、消落区生境单一等生态问题得到有效解决,区域生态系统质量得到显著提高,生态系统稳定性明显增强,生态服务功能逐渐完善,生态景观品质明显提升,实现“三峡生态文明展示之窗﹒秦巴文化交流会客厅”的总体目标。 | 通过三年的整体保护与系统修复,乌杨岛片区生态环境质量持续稳定向好,岸线、湿地、耕地等重要生态**得到有效保护,林地数量质量显著提高,水土流失、水质较差、耕地退化、农业面源污染、消落区生境单一等生态问题得到有效解决,区域生态系统质量得到显著提高,生态系统稳定性明显增强,生态服务功能逐渐完善,生态景观品质明显提升,实现“三峡生态文明展示之窗﹒秦巴文化交流会客厅”的总体目标。 | 通过三年的整体保护与系统修复,乌杨岛片区生态环境质量持续稳定向好,岸线、湿地、耕地等重要生态**得到有效保护,林地数量质量显著提高,水土流失、水质较差、耕地退化、农业面源污染、消落区生境单一等生态问题得到有效解决,区域生态系统质量得到显著提高,生态系统稳定性明显增强,生态服务功能逐渐完善,生态景观品质明显提升,实现“三峡生态文明展示之窗﹒秦巴文化交流会客厅”的总体目标。 | |||||||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | |||||
| 农用地整理面积 | 公顷 | = | 50 | 50 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | 已完成 | |||||
| 生态修复面积 | 公顷 | = | 65 | 65 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | 已完成 | |||||
| 完成岸线修复 | 公里 | = | 3 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 否 | 项目因工作原因招标推迟,故还未实施。 | |||||
| 按时验收率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 已完成 | |||||
| 完成投资 | 万元 | = | 1500 | 1500 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 | 已完成 | |||||
项目绩效目标表
(2025年度)
| 项目名称: | B运转-规划**业务委托费 | 项目编码: | ****5425T000****74703 | 自评总分: | 82.74 | |||||
| 项目主管部门: | 402-**** | 财政归口处室: | 004-经建科 | 部门联系人: | 朱刚 | 联系电话: | ****9009 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 1,376.00 | 805.86 | 806.86 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 1,377.00 | 806.86 | 807.86 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 完成2025年我局土地出让16宗土地评估费 、成本审计费用约350万元。矿业权出让12宗,评估经费约380万元。有序推进乡镇国土空间规划编制,镇(乡)国土空间规划编制,开展国土空间生态保护修复规划编制工作等项目,预估经费646万元。 | 完成2025年我局土地出让16宗土地评估费 、成本审计费用约350万元。矿业权出让12宗,评估经费约380万元。有序推进乡镇国土空间规划编制,镇(乡)国土空间规划编制,开展国土空间生态保护修复规划编制工作等项目,预估经费646万元。 | 完成2025年我局土地出让16宗,矿业权出让3宗,评估经费约200万元。完成乡镇国土空间规划编制,镇(乡)国土空间规划编制,开展国土空间生态保护修复规划编制工作等项目。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 成本审计费用、评估费用 | 万元 | ≥ | 730 | 200 | 72.6 | 27.4 | 10 | 2.74 | 否 | 矿业权出让未达指标计划要求,故评估费也减少,明年全力完成任务。 |
| 矿业权出让 | 宗 | = | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | 已完成 |
| 完成土地出让 | 宗 | = | 16 | 47 | 193.75 | 80 | 20 | 16 | 是 | 全年完成情况高于年初目标 |
| 项目按时验收率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 已完成 |
| 完成土地矿产出让收入 | 亿元 | ≥ | 10 | 22 | 120 | 80 | 30 | 24 | 是 | 全年完成情况高于年初目标 |
项目绩效目标表
(2025年度)
| 项目名称: | 运转-2025年卫片执法 | 项目编码: | ****5425T000****74688 | 自评总分: | 96.00 | |||||||||||||||||
| 项目主管部门: | 402-**** | 财政归口处室: | 004-经建科 | 部门联系人: | 邓尧栗 | 联系电话: | ||||||||||||||||
| 资金情况 | ||||||||||||||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||||||||||||||
| 年度总金额 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | |||||||||||||||||||
| 其中:财政拨款 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
| 一般公共预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | ||||||||||||||||||
| 绩效目标 | ||||||||||||||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
| 卫星遥感就是利用可见光、红外、微波等探测仪器,通过卫星携带的器材进行摄影或扫描、信息感应、传输和处理,形成卫星影像。再通过前后卫星影像对比,找到同一地点前后变化的地方,形成变化图斑。“充分发挥土地卫片执法检查的警示和震慑作用,有效遏制土地违法行为,实行最严格的土地管理制度和耕地保护制度,实现土地管理作为国家经济和社会发展宏观调控的重要手段之一,确保**18亿亩耕地不减少,保障**14亿人口生存发展,为我国经济社会可持续发展提供国土**保障。 “动静结合”,呵护每一片土地2008年5月,国土**部、监察部等三部委联合下发《违反土地管理规定行为处分办法》(简称“15号令”),其中规定一年度内凡是地方违法违规土地占用耕地面积达到当年新增建设用地占用耕地面积15%以上的将追究地方主要负责人责任,****控制所属辖区违法比例小于15%,核查图斑2500宗,违法比例控制不能超过15%,否则将冻结本地区指标,完成财政资金使用99万元,初步估算中介服务费75万(2500*300=75万)(外业核查、内业判定套合、系统填报、违法测绘等),项目运行成本24万(差旅费、办公经费,项目检查经费等)具体图斑数以国土**部下发数为准,服务对象满意度达100%。 | 卫星遥感就是利用可见光、红外、微波等探测仪器,通过卫星携带的器材进行摄影或扫描、信息感应、传输和处理,形成卫星影像。再通过前后卫星影像对比,找到同一地点前后变化的地方,形成变化图斑。“充分发挥土地卫片执法检查的警示和震慑作用,有效遏制土地违法行为,实行最严格的土地管理制度和耕地保护制度,实现土地管理作为国家经济和社会发展宏观调控的重要手段之一,确保**18亿亩耕地不减少,保障**14亿人口生存发展,为我国经济社会可持续发展提供国土**保障。 “动静结合”,呵护每一片土地2008年5月,国土**部、监察部等三部委联合下发《违反土地管理规定行为处分办法》(简称“15号令”),其中规定一年度内凡是地方违法违规土地占用耕地面积达到当年新增建设用地占用耕地面积15%以上的将追究地方主要负责人责任,****控制所属辖区违法比例小于15%,核查图斑2500宗,违法比例控制不能超过15%,否则将冻结本地区指标,完成财政资金使用99万元,初步估算中介服务费75万(2500*300=75万)(外业核查、内业判定套合、系统填报、违法测绘等),项目运行成本24万(差旅费、办公经费,项目检查经费等)具体图斑数以国土**部下发数为准,服务对象满意度达100%。 | 全年核查图斑2580宗,辖区内违法比例控制在8%,自然**部、******局下发图斑整改率100%。 | ||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | ||||||||||||
| 核查后的图斑查处 | 宗 | > | 2500 | 2580 | 3.2 | 100 | 30 | 30 | 是 | 已完成 | ||||||||||||
| 市级下发图斑整改 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 已完成 | ||||||||||||
| 所属辖区违法控制比例 | % | < | 15 | 8 | 46.67 | 100 | 20 | 20 | 是 | 已完成 | ||||||||||||
| 服务群众 | 万人 | > | 30 | 80 | 166.67 | 80 | 20 | 16 | 是 | 全年下发图斑涉及全区40个镇乡街道,图斑地****社区)户籍人口估约80万人,服务群众较为广泛。 | ||||||||||||
| 执法 成本 | 万元 | ≤ | 99 | 99 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 已完成 | ||||||||||||
| 项目绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2025年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目绩效目标表 (2025年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 其他-渝财建﹝2024﹞251号-2025年自然灾害防治体系建设补助资金 | 项目编码: | ****5425T000****29815 | 自评总分: | 98.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管部门: | 402-**** | 财政归口处室: | 004-经建科 | 部门联系人: | 万军 | 联系电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总金额 | 261.60 | 261.60 | 229.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:财政拨款 | 261.60 | 261.60 | 229.03 | 87.55 | 10.00 | 8.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算 | 261.60 | 261.60 | 229.03 | 87.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以乡镇为单元编制地质灾害避险转移撤预案40个,隐患点风险码建设562处,重点防治小流域风险管控3个,2025年地质灾害群专结合监测预警5处,保障人民群众生命财产安全。 | 以乡镇为单元编制地质灾害避险转移撤预案40个,隐患点风险码建设562处,重点防治小流域风险管控3个,2025年地质灾害群专结合监测预警5处,保障人民群众生命财产安全。 | 以乡镇为单元编制地质灾害避险转移撤预案40个已全部完成,完成已查明地灾隐患点风险码建设562处,完成3****监测台站建设,完成2025年5处地质灾害隐患点群专结合监测预警建设,切实保护人民群众生命财产安全。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地质灾害避险转移撤离预案数 | 个 | = | 40 | 40 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地质灾害群专结合监测预警(处) | 处 | = | 5 | 5 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隐患点风险码建设562处 | 处 | = | 562 | 562 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重点防治小流域风险管控 | 个 | = | 3 | 3 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保护受地质灾害威胁群众的生命 | % | ≥ | 92 | 100 | 8.7 | 100 | 30 | 30 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目绩效目标表
(2025年度)
| 项目名称: | 其他-渝财建﹝2024﹞252号-2025年三峡后续地质灾害防治资金 | 项目编码: | ****5425T000****29854 | 自评总分: | 89.48 | |||||||||||||||||||
| 项目主管部门: | 402-**** | 财政归口处室: | 004-经建科 | 部门联系人: | 徐立 | 联系电话: | ||||||||||||||||||
| 资金情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||||||||||||||||
| 年度总金额 | 74.04 | 74.04 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| 其中:财政拨款 | 74.04 | 74.04 | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 一般公共预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
| 对库区隐患点实施监测预警,保障库区人民群众生命财产安全。 | 对库区隐患点实施监测预警,保障库区人民群众生命财产安全。 | 组织驻守地质工程师、片区负责人、群测群防员对三峡库区169处地灾隐患点开展监测预警工作,切实保护人民群众生命财产安全。 | ||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | ||||||||||||||
| 三峡库区群测群防人员人数 | 人 | = | 172 | 169 | 1.74 | 98.26 | 30 | 29.48 | 是 | |||||||||||||||
| 库区隐患点覆盖率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |||||||||||||||
| 人员培训覆盖率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |||||||||||||||
| 对库区人民生命财产安全产生积极影响 | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | ||||||||||||||||
| 库区人民满意度 | % | ≥ | 90 | 92 | 2.22 | 100 | 10 | 10 | 否 | |||||||||||||||
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2025年度) | |||||||
| 填报单位: | 402003-****环境监测站 | ||||||
| 项目名称 | ****5425T000****29878-其他-渝财建[2024]253号-2025年市级地质灾害防治专项资金 | 项目负责人及联系电话 | 徐立 | ||||
| 主管部门 | 402-**** | 实施单位 | 402003-****环境监测站 | ||||
| 预算执行率权重(%): | 10 | ||||||
| 资金情况 | 年度资金总额: | 295.92 | |||||
| 其中:财政拨款 | 295.92 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 | 实施1个监测预警项目,保障人民群众生命财产安全。 | ||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 群测群防员补助人数 | = | 389 | 人 | 10 | |
| 群测群防监测信息上报率 | ≥ | 90 | % | 20 | |||
| 质量指标 | 地灾隐患点巡查覆盖率 | = | 100 | % | 20 | ||
| 成本指标 | 群测群防人员补助 | = | 1200 | 元/人年 | 10 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对保护群众生命财产安全产生积极影响 | 定性 | 是 | 20 | ||
| 项目绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||
| (2025年度) | |||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 人员-2025年度地质灾害防治监测预警 | 项目编码: | ****5425T000****77537 | 自评总分: | 93.42 | ||||||||||||||||||
| 项目主管部门: | 402-**** | 财政归口处室: | 004-经建科 | 部门联系人: | 徐立 | 联系电话: | |||||||||||||||||
| 资金情况 | |||||||||||||||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||||||||||||
| 年度总金额 | 184.59 | 184.59 | 63.20 | ||||||||||||||||||||
| 其中:财政拨款 | 184.59 | 184.59 | 63.20 | 34.24 | 10.00 | 3.42 | |||||||||||||||||
| 一般公共预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | |||||||||||||||||||
| 绩效目标 | |||||||||||||||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
| ****政府对地质灾害防治工作的相关要求,**区地质环境站按职责开展地质灾害防治工作。充分发挥 “四重网格”化人员的作用,最大限度降低地质灾害对广大群众的生命财产威胁。 | ****政府对地质灾害防治工作的相关要求,**区地质环境站按职责开展地质灾害防治工作。充分发挥 “四重网格”化人员的作用,最大限度降低地质灾害对广大群众的生命财产威胁。 | 完成全区2025年度地质灾害群测群防工作,充分发挥 545名群测群防人员、251名地方员“四重网格”化人员的作用,最大限度降低541处地质灾害隐患点的地质灾害对广大群众的生命财产威胁。 | |||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | |||||||||||||
| 地防员 | 人 | = | 251 | 251 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 | ||||||||||||||
| 地质隐患点 | 处 | = | 535 | 541 | 1.12 | 100 | 15 | 15 | 是 | ||||||||||||||
| 群测群防员 | 人 | = | 535 | 545 | 1.87 | 100 | 15 | 15 | 否 | ||||||||||||||
| 实施区群众防灾减灾参与度 | % | ≥ | 95 | 98 | 3.16 | 100 | 15 | 15 | 否 | ||||||||||||||
| 保护受地质灾害威胁群众的生命 | % | ≥ | 92 | 95 | 3.26 | 100 | 30 | 30 | 是 | ||||||||||||||
| 项目绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2025年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | B其他-零星地质灾害应急排危除险整治 | 项目编码: | ****5425T000****03145 | 自评 总分: | 92.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管部门: | 402-**** | 财政归口处室: | 004-经建科 | 部门联系人: | 徐立 | 联系电话: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总金额 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:财政拨款 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对33个乡镇街道的122处地质灾害(险)情实施排危降险整治,消除地质安全隐患。 | 对33个乡镇街道的122处地质灾害(险)情实施排危降险整治,消除地质安全隐患。 | 对33 个乡镇(街道)122 处地质灾害(险)情点全面开展排危降险整治,全力消除地质安全隐患。截至目前,年度目标任务已圆满完成,所有整治工程均已竣工并通过验收,整治资金已足额拨付至各乡镇(街道)。通过系统治理、闭环推进,有效筑牢了地质灾害防御底线,切实保障了人民群众生命财产安全与辖区安全稳定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地质灾害隐患治理处数 | 处 | = | 122 | 122 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程完工验收合格率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地质风险隐患点处理及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程完工验收时间满足合同要求 | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解除受威胁群众人数 | 人 | ≥ | 3493 | 2656 | 23.96 | 76.04 | 30 | 22.81 | 是 | 实际解除受威胁群众2656人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2025年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 人员-2025年政府购买服务 | 项目编码: | ****5425T000****77494 | 自评总分: | 94.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管部门: | 402-**** | 财政归口处室: | 004-经建科 | 部门联系人: | 王英 | 联系电话: | ****9395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总金额 | 155.06 | 155.06 | 155.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:财政拨款 | 155.06 | 155.06 | 155.06 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.为完成不动产登记业务,弥补在编人员的不足,聘用临时人员31人,解决就业岗位31个,聘用人员限时完成不动产登记业务,聘请临时人员的费用控制在155.06万元范围内。 | 1.为完成不动产登记业务,弥补在编人员的不足,聘用临时人员31人,解决就业岗位31个,聘用人员限时完成不动产登记业务,聘请临时人员的费用控制在155.06万元范围内。 | 1.完成不动产登记业务,聘用临时人员31人,解决就业岗位31个。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 办理各类不动产登记业务 | 万件 | > | 5 | 5.16 | 3.2 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 办理不动产权证书 | 万件 | > | 4 | 2.87 | 28.25 | 71.75 | 20 | 14.35 | 是 | 1.因房地产市场经济下滑,房屋交易大幅减少,****中心不动产登记业务减少,故不动产权证书颁证量减少。 2.根据国家有关政策规定,小微企业减免登记费及推进电子证书等情况,直接导致了不动产证书颁证量减少。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 限时办结工作任务 | 小时 | < | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解决就业岗位 | 个 | = | 31 | 31 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聘用人员工资 | 万元 | ≤ | 155.06 | 155.06 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目绩效目标表
(2025年度)
| 项目名称: | B运转-2025年不动产权证书工本费及非税收缴系统年维护费 | 项目编码: | ****5425T000****77525 | 自评总分: | 98.20 | ||||||||||||||||||
| 项目主管部门: | 402-**** | 财政归口处室: | 004-经建科 | 部门联系人: | 王英 | 联系电话: | ****9395 | ||||||||||||||||
| 资金情况 | |||||||||||||||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||||||||||||
| 年度总金额 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | ||||||||||||||||||||
| 其中:财政拨款 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||
| 一般公共预算 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 100 | |||||||||||||||||||
| 绩效目标 | |||||||||||||||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
| 1.2025年预计办理不动产权证共5万本,其中:日常业务4万本,新增办理1万本(自2024年全面推进完成移民登记,面积约3百万平方米约3万本,预办理1万本等)。 | 1.2025年预计办理不动产权证共5万本,其中:日常业务4万本,新增办理1万本(自2024年全面推进完成移民登记,面积约3百万平方米约3万本,预办理1万本等)。 | 1.完成采购不动产权证4.7万本。 | |||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | |||||||||||||
| 颁发不动产权证书 | 万册 | ≥ | 5 | 4.7 | 6 | 94 | 30 | 28.2 | 是 | 受市场**策影响,办证量减少 | |||||||||||||
| 限时办结工作任务 | 小时 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||||||||||||||
| 办理各类不动产登记业务 | 万件 | > | 4 | 5.16 | 29 | 100 | 30 | 30 | 是 | ||||||||||||||
| 不动产权证工本费 | 万元 | = | 16.3 | 16.3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||||||||||
| 非税收缴系统年维护费 | 万元 | = | 2.7 | 2.7 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||||||||||
(二)部门绩效评价情况
我部门对**区乌杨岛片区山水林田湖草生态保护修复(续建)项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金300万元,评价得分90分,评价等次为优,绩效评价暂未发现问题;对2025年卫片执法开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金99万元,评价得分96分,评价等次为优,绩效评价暂未发现问题;对规划**业务委托费项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金1376万元,评价得分82.74分,评价等次为良,主要问题是年初对成本审计费用、评估费用的指标值设置较高,年中又因矿业权出让等事项未达指标计划要求,导致年末未实现指标值。下一步将在指标值的设定上更细化和准确,继续做好绩效目标自评工作。
(三)财政绩效评价情况
我部门未委托第三方开展绩效评价。
九、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是(A根据本单位实际填写。)
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金,以及使用专用结余安排支出的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
****机关运行经费:为保障行政单位(含参****事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-****9008