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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********261401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7600 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7600 | 盒 | 5.00 | 9 | 45 |
| 2 | 双鹿 黑骑士无汞碳性6f22 碳性电池 | 双鹿黑骑士无汞碳性6f22 | 粒 | 20.00 | 5 | 100 |
| 3 | 晨光 AWG97017 胶水 | 晨光/M GAWG97017 | 支 | 10.00 | 4 | 40 |
| 4 | 得力 30002 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30002 | 卷 | 20.00 | 1 | 20 |
| 5 | 公牛 GNV-U1206 接线板 | 公牛/BULLGNV-U1206 | 个 | 2.00 | 60 | 120 |
| 6 | 公牛 GN-216 接线板 | 公牛/BULLGN-216 | 个 | 4.00 | 68 | 272 |
| 7 | 旗牌 EHJ-3 ** | 旗牌/ShachihataEHJ-3 | 件 | 2.00 | 9 | 18 |
| 8 | 南孚 聚能环4代5号 碱性电池 | 南孚/NANFU聚能环4代5号 | 节 | 120.00 | 2.5 | 300 |
| 9 | 西玛 19882 票夹/长尾夹 | 西玛/simaa19882 | 盒 | 1.00 | 12 | 12 |
| 10 | 齐心 EB407 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixEB407 | 盒 | 10.00 | 14 | 140 |
| 11 | 得力 5617 档案盒 | 得力/deli5617 | 个 | 50.00 | 10 | 500 |
| 12 | 晨光 APM21102 记号笔/粗笔 | 晨光/M GAPM21102 | 支 | 3.00 | 2 | 6 |
| 13 | 得力 3185 笔记本 | 得力/deli3185 | 本 | 5.00 | 12 | 60 |
| 14 | 得力 3306 笔记本 | 得力/deli3306 | 本 | 15.00 | 25 | 375 |
| 15 | 晨光 AGPJ7704 中性笔 | 晨光/M GAGPJ7704 | 盒 | 200.00 | 2 | 400 |
| 16 | 金士顿 DTKN-256G 闪存盘/U盘 | 金士顿/KingstonDTKN-256G | 只 | 5.00 | 179 | 895 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐晓剑
联系电话: 135****7094
传真:
地址: 西三道街722号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: