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| ****公司经营情况专项审计 |
| 否 |
| **** |
| 投资额(¥80,000,000元) |
| ****事务所服务 |
| 3个月 |
| ¥49610.0 - ¥90200.0 |
| 首付款:合同签订后支付合同金额30%;进度款:出示审计报告初稿后支付合同金额40%;尾款:出具最终版报告后,支付合同金额30% |
| 审计范围为****公司2017年6月至2026年8月的经营情况。审计成果为****公司2017年6月至2026年8月经营情况审计报告,审计意见包括但不限于按照下述审计目标和内容发表意见。 (1)管理层履职情况 (2)收入、成本、费用的合规性与真实性,利润形成的准确性,是否存在虚增收入、成本 (3)资产负债结构的真实性 (4)历次利润分配政策的执行情况及合规性 (5)对内对外债权债务关系的真实性、合法性,债务风险、投资风险、担保风险 (6)重大经营决策、合同管理、资金管理等内控环节的执行情况 (7)其他可能影响经营利润和股东收益的情况 具体服务内容详见附件。 |
| 3(个工作日) |
| 15(个工作日) |
| 5(个工作日) |
| 资质(资格)要求 |
| 查看资质等级树 |
| 无 |
| 无 |
| 网上竞价 |
| 财政性资金 |
| 2026-09-23 17:30:00 |
| 线上选取 |
| 2026-09-24 10:30:00 |
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| 投标单位需充分阅读并理解后附附件中的审计范围、审计成果、审计目标、审计内容 |