行政事业单位内部控制建设试点辅助服务结果公告(采购包1、2)

发布时间: 2026年09月20日
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相关单位:
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一、项目编号:****
二、项目名称:行政事业单位内部控制建设试点辅助服务
三、采购结果

采购包1:

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审总得分
**** 中国(**)自由贸易试验区**片区舜华路750****科技园北区6号楼4单元401室 448,000.00元 89.16

采购包2:

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审总得分
****事务所有限公司 **省**市**区山大路以西、文化东路以北恒大帝景9号楼14层1416室 230,000.00元 90.34
四、主要标的信息

采购包1****事业单位内部控制建设试点辅助服务A):

服务类(****)

品目号 品目编号及品目名称 采购标的 报价明细内容 服务范围 服务要求 服务时间 单位 服务标准
1-1 其他会计服务 会计服务 会计服务 规范风险评估管理、内部控制建设试点业务驻场咨询、内部控制现场监督核实、试点单位内部控制建设、地区内部控制建设试点汇总报告等内部控制试点业务服务。1.规范风险评估管理。****事业单位单位层面及业务层面六大经济业务领域,****事业单位风险评估的流程、方法、报告格式等,形成规范的风险评估报告,共完成10****事业单位的风险评估管理。2.提供内部控制建设试点业务驻场咨询。****事业单位内部控制建设试点工作中遇到的内控专业性问题,进行疑难解答和咨询,****事业单位内部控制建设水平,共需要120天的驻场业务咨询。3.部门内部控制建设现场监督核实。共完成50家单位的现场监督核实工作,****事业单位内部控制建设的完整性和有效性进行评价,提出意见和建议。4.地区内部控制建设试点汇总报告。针对全年度的内部控制试点建设工作,协助形成内部控制建设试点成果应用工作情况分析报告,推动内部控制工作成果的有效应用。5.试点单位内控建设。针对试点单位开展调研,完善试点单位内部控制制度和关键岗位责任制,优化内部控制流程和不相容岗位牵制,体系化优化和完善相关内部控制成果,完成1家试点单位的《内部控制手册》和《内控制度汇编》成果 ****财政厅及****有关要求,****事业单位内部控制建设有关工作实际,完成内部控制风险评估、业务咨询、现场核查、试点单位建设等相关试点辅助性工作。1.须满足相关行业标准**策要求(1)《中华人民**国会计法》(2024年修订);(2)《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号);(3)《****事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号);(4)《行政事业单位内部控制评价办法》(财会〔2025〕24号);(5)《****事业单位内部控制建设试点实施方案》(鲁财会〔2026〕13号);(6)《****事业单位内部控制建设试点实施方案》(济财会〔2026〕5号);(7****事业单位内部控制的有关规定。2.须满足的工作流程要求按照****有****行政事业单位实际,合理统筹安排时间,制定工作计划,有序推进工作。 内控试点建设在10月底前完成,其余所有工作应在11月底前完成。 须满足相关行业标准**策要求(1)《中华人民**国会计法》(2024年修订);(2)《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号);(3)《****事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号);(4)《行政事业单位内部控制评价办法》(财会〔2025〕24号);(5)《****事业单位内部控制建设试点实施方案》(鲁财会〔2026〕13号);(6)《****事业单位内部控制建设试点实施方案》(济财会〔2026〕5号);(7****事业单位内部控制的有关规定。

采购包2****事业单位内部控制建设试点辅助服务B):

服务类(****事务所有限公司)

品目号 品目编号及品目名称 采购标的 报价明细内容 服务范围 服务要求 服务时间 单位 服务标准
2-1 其他会计服务 会计服务 会计服务 根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》等相关文件规定,****事业单位开展内部控制调研相关工作,系统了解单位内控现状和实际,发现单位内部控制建设及执行中存在的问题及不足,包括完善试点单位内部控制制度和关键岗位责任制、优化内部控制流程和不相容岗位牵制、体系化完成内部控制体系建设,形成试点单位《内部控制手册》《内控制度汇编》等成果,完成9家试点单位的内控建设。《内部控制手册》涵盖单位层面内部控制和业务层面内部控制,单位层面涵盖单位内控组织架构、关键岗位责任制、风险评估机制等,业务层面涵盖预算、收支、采购、资产、合同、建设项目等经济业务相关领域的经济业务流程、流程节点和流程说明等相关信息。《内控制度汇编》涵盖单位层面、业务层面、上级制度等经济业务相关制度。 ****财政厅及****有关要求,****事业单位内部控制建设有关工作实际,完成内部控制风险评估、业务咨询、现场核查、试点单位建设等相关试点辅助性工作。1.须满足相关行业标准**策要求(1)《中华人民**国会计法》(2024年修订);(2)《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号);(3)《****事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号);(4)《行政事业单位内部控制评价办法》(财会〔2025〕24号);(5)《****事业单位内部控制建设试点实施方案》(鲁财会〔2026〕13号);(6)《****事业单位内部控制建设试点实施方案》(济财会〔2026〕5号);(7****事业单位内部控制的有关规定。2.须满足的工作流程要求按照****有****行政事业单位实际,合理统筹安排时间,制定工作计划,有序推进工作。 原则上内控试点建设在10月底前完成,其余所有工作应在11月底前完成 ****财政厅及****有关要求,****事业单位内部控制建设有关工作实际,完成内部控制风险评估、业务咨询、现场核查、试点单位建设等相关试点辅助性工作。1.须满足相关行业标准**策要求(1)《中华人民**国会计法》(2024年修订);(2)《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号);(3)《****事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号);(4)《行政事业单位内部控制评价办法》(财会〔2025〕24号);(5)《****事业单位内部控制建设试点实施方案》(鲁财会〔2026〕13号);(6)《****事业单位内部控制建设试点实施方案》(济财会〔2026〕5号);(7****事业单位内部控制的有关规定。2.须满足的工作流程要求按照****有****行政事业单位实际,合理统筹安排时间,制定工作计划,有序推进工作。
五、评审专家名单:
采购人代表: 许梦雪
评审专家: 张福喜 、 牛素美
六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准:

代理服务费收费金额:

合同包1行政事业单位内部控制建设试点辅助服务A:0元

收取对象:无

合同包2行政事业单位内部控制建设试点辅助服务B:0元

收取对象:无

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1****事业单位内部控制建设试点辅助服务A):

供应商 资格性审查 符合性审查 综合得分
**** 通过 通过 89.16
****事务所有限公司 通过 通过 64.34
**鲁****公司 通过 通过 61.47

合同包2****事业单位内部控制建设试点辅助服务B):

供应商 资格性审查 符合性审查 综合得分
****事务所有限公司 通过 通过 90.34
**华科****公司 通过 通过 81.62
****公司 通过 通过 62.03
**慧瑞****公司 通过 通过 59.76

合同包1****事业单位内部控制建设试点辅助服务A):

序号 供应商 未中标(成交)原因
1 ****事务所有限公司 其他情形(因项目实施方案、投标人业绩等评审因素不占优势,导致综合得分偏低。)
2 **鲁****公司 其他情形(因项目实施方案、投标人业绩等评审因素不占优势,导致综合得分偏低。)

合同包2****事业单位内部控制建设试点辅助服务B):

序号 供应商 未中标(成交)原因
1 **华科****公司 其他情形(因项目实施方案、人员配备情况等评审因素不占优势,导致综合得分偏低。)
2 ****公司 其他情形(因项目实施方案、人员配备情况等评审因素不占优势,导致综合得分偏低。)
3 **慧瑞****公司 其他情形(因项目实施方案、人员配备情况等评审因素不占优势,导致综合得分偏低。)
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息

名称:****

地址:**市**区龙奥大厦

联系方式:0531-****3833

2.采购机构信息

名称:****

地址: ****中心(**市历**经十路1277号)

联系方式:0531-****6656,0531-****6661

3.项目联系方式

项目联系人:李老师、张老师

电话:0531-****6656,0531-****6661

****

2026年09月20日


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附件(8)
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2026-09-20
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