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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********263402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 63108 文件夹 | 得力/deli63108 | 件 | 12.00 | 14.5 | 174 |
| 2 | 得力 0231 起钉器 | 得力/deli0231 | 件 | 12.00 | 4.5 | 54 |
| 3 | 得力 2057 银色 美工刀 | 得力/deli2057 银色 | 把 | 6.00 | 12 | 72 |
| 4 | 得力 64103 档案袋 | 得力/deli64103 | 件 | 12.00 | 15 | 180 |
| 5 | 得力 PB260 文件座/文件架/文件框 | 得力/deliPB260 | 件 | 6.00 | 76 | 456 |
| 6 | 绿联 HD104 15米 HDMI线 | 绿联/UgreenHD104 15米 | 条 | 6.00 | 190 | 1140 |
| 7 | 晨光 K-35(12支盒装) 中性笔 | 晨光/M GK-35(12支盒装) | 支 | 6.00 | 25 | 150 |
| 8 | 得力 3152 笔记本 | 得力/deli3152 | 本 | 12.00 | 17 | 204 |
| 9 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554 | 筒 | 12.00 | 12 | 144 |
| 10 | 得力 8561 票夹/长尾夹 | 得力/deli8561 | 筒 | 12.00 | 10.5 | 126 |
| 11 | 得力 0039 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0039 | 筒 | 12.00 | 5 | 60 |
| 12 | 得力 7535A 橡皮 | 得力/deli7535A | 块 | 12.00 | 1.5 | 18 |
| 13 | 得力 5341 文件夹 | 得力/deli5341 | 个 | 12.00 | 9 | 108 |
| 14 | 得力 63102 文件夹 | 得力/deli63102 | 个 | 12.00 | 20 | 240 |
| 15 | 得力 30333 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30333 | 卷 | 12.00 | 18 | 216 |
| 16 | 得力 6027 剪刀 | 得力/deli6027 | 把 | 12.00 | 12 | 144 |
| 17 | 公牛 GN-217 接线板 | 公牛/BULLGN-217 | 个 | 6.00 | 90 | 540 |
| 18 | 绿联 90366 无线鼠标 | 绿联/Ugreen90366 | 件 | 6.00 | 50 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 付正东
联系电话: 151****8787
传真:
地址: **省**市**区**街秀泉路702号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: