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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M092********00220
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 马桶刷/厕所刷 | 无品牌无型号 | 个 | 32.00 | 10 | 320 |
| 2 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 | 对 | 90.00 | 6 | 540 |
| 3 | 得力 3223 得力/deli 3223国旗 | 得力/deli3223 | 面 | 1.00 | 36 | 36 |
| 4 | 得力 30320 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30320 | 卷 | 12.00 | 18 | 216 |
| 5 | 绿伞 管道疏通剂 | 绿伞/LS绿伞管道疏通剂 | 瓶 | 5.00 | 28 | 140 |
| 6 | 得力 2808PL 翻页激光笔 | 得力/deli2808PL | 支 | 26.00 | 75 | 1950 |
| 7 | 得力 9570 纸杯 | 得力/deli9570 | 包 | 20.00 | 14 | 280 |
| 8 | 得力 5006ES 资料册 | 得力/deli5006ES | 本 | 12.00 | 32 | 384 |
| 9 | 大力神 羽毛球拍 | 大力神6501 | 副 | 2.00 | 75 | 150 |
| 10 | 狂神 乒乓球拍 | 狂神0612 | 副 | 4.00 | 55 | 220 |
| 11 | 得力 8383 档案袋 | 得力/deli8383 | 个 | 40.00 | 1 | 40 |
| 12 | 得力 9863 印油/印泥/** | 得力/deli9863 | 件 | 6.00 | 6.5 | 39 |
| 13 | 心相印 DT3100 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT3100 | 提 | 20.00 | 28 | 560 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 左志强
联系电话: ****701****
传真:
地址: **西路7号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市**县国际物流城
附件信息: