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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********471********2026003408
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 洁柔 PR103-03-2 抽纸 | 洁柔/C SPR103-03-2, | 提 | 8.00 | 34 | 272 |
| 2 | 南孚(NANFU) 5号电池40粒 五号碱性聚能环3代 适用玩具血压计血糖仪电子门锁鼠标遥控器等 | 南孚/NANFU5号40粒(3代), | 盒 | 2.00 | 55 | 110 |
| 3 | 晨光(M G)文具32K/160张黑色会议记录皮面本 办公笔记本 普惠型商务记事本子 单本装APY1FK78 | 晨光/M GAPY1AK78, | 本 | 5.00 | 15 | 75 |
| 4 | 晨光(M G)文具B5/18K 160张棕色办公笔记本 会议记录皮面本 普惠型日记本商务记事本子 单本装APY1DK78 | 晨光/M GAPY1DK78, | 本 | 4.00 | 25 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 行政科
联系电话: ****8311
传真:
地址: 石**路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: