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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********2622803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 本地郎 矿泉水/纯净水 | 本地郎纯净水 | 桶 | 2.00 | 10 | 20 |
| 2 | 天润 纯牛奶 乳制品 | 天润纯牛奶 | 箱 | 14.00 | 40 | 560 |
| 3 | 南同四海 冰糖 食糖及制糖副产品 | 南同四海/NTSH冰糖 | kg | 15.00 | 16.5 | 247.5 |
| 4 | 得力 6791 中性笔 | 得力/deli6791 | 支 | 240.00 | 2 | 480 |
| 5 | 得力/deli 0013订书钉 23/13 (1000枚) | 得力/deli0013 | 盒 | 50.00 | 1.5 | 75 |
| 6 | 公牛 GN-605 多功能插座 | 公牛/BULLGN-605 | 个 | 1.00 | 42 | 42 |
| 7 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 个 | 48.00 | 1.8 | 86.4 |
| 8 | 得力 0280 订书机 | 得力/deli0280 | 个 | 1.00 | 17 | 17 |
| 9 | 盼盼 法式小面包 新鲜蛋糕 | 盼盼法式小面包 | 包 | 25.00 | 12.57 | 314.25 |
| 10 | 得力 9533 票夹/长尾夹 | 得力/deli9533 | 包 | 8.00 | 6.5 | 52 |
| 11 | 得力 0414 订书钉 | 得力/deli0414 | 盒 | 7.00 | 3 | 21 |
| 12 | 晨光 AJD99565 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD99565 | 卷 | 10.00 | 7 | 70 |
| 13 | 家家宜 抑菌洗手液500g 洗手液 | 家家宜抑菌洗手液500g | 瓶 | 72.00 | 8.5 | 612 |
| 14 | 榄菊 金桔全能洗洁精 5kg 洗洁精 | 榄菊/Lanju金桔全能洗洁精 5kg | 桶 | 6.00 | 16.8 | 100.8 |
| 15 | 得力 3090 订书机 | 得力/deli3090 | 个 | 3.00 | 14 | 42 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵常乐
联系电话: 139****8757
传真:
地址: 木垒县科教西路15号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: