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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:李洗洗
项目联系电话:****209
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654202
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**路154号
采购单位联系人和联系方式:龚婕:156****0566
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB****718
采购单位预算编码:110046
三、成交信息
成交日期:2026年9月20日
总成交金额(元):1981.8 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **市文苑文体 | **维吾尔自治区**地区**市塔里木**路473号 | 1981.8 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 齐心 B3064 订书机 | 齐心/Comix | B3064 | 24 | 2.7 | 64.8 | |
| 2 | 斯图 彩旗 节庆布艺用品 | 斯图 | 彩旗 | 5 | 22.0 | 110.0 | |
| 3 | 晨光 A3 奖状/证书 | 晨光/M G | A3 | 4 | 12.0 | 48.0 | |
| 4 | 得力 8217 各类尺/三角板 | 得力/deli | 8217 | 2 | 7.0 | 14.0 | |
| 5 | 晨光 AGPA1701C 中性笔 | 晨光/M G | AGPA1701C | 7 | 12.0 | 84.0 | |
| 6 | 得力 TE202 电子计算器 | 得力/deli | TE202 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 7 | 得力 7364 打印/复印纸 | 得力/deli | 7364 | 5 | 180.0 | 900.0 | |
| 8 | 齐心 B3057 订书钉 | 齐心/Comix | B3057 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
| 9 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号2粒(2代) | 22 | 2.5 | 55.0 | |
| 10 | 名博 MB.82-18 记事本 | 名博 | MB.82-18 | 5 | 14.0 | 70.0 | |
| 11 | 晨光 AJD95789 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M G | AJD95789 | 50 | 5.0 | 250.0 | |
| 12 | 晨光 AWM26301 白板笔 | 晨光/M G | AWM26301 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 13 | 晨光 ASS91420 剪刀 | 晨光/M G | ASS91420 | 6 | 6.0 | 36.0 | |
| 14 | 齐心 C5851 PU/PVC笔记本 | 齐心/Comix | C5851 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: