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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2627202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 亚太 34x24 纸袋纸/杯纸/马克杯 | 亚太/yatai34x24 | 个 | 30.00 | 20 | 600 |
| 2 | 宇威 0002 物流箱/竖纹玻璃汤碗 | 宇威0002 | 套 | 16.00 | 10 | 160 |
| 3 | 得力 24色水彩笔 文具套装/礼盒 马克笔/水彩笔 | 得力/deli24色水彩笔 | 盒 | 3.00 | 24 | 72 |
| 4 | 得力 LL808 电热水壶/陶瓷对杯 | 得力/deliLL808 | 件 | 40.00 | 15 | 600 |
| 5 | 中安宣教 团扇 扇子 | 中安宣教团扇 | 个 | 30.00 | 7 | 210 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马疆新
联系电话: 186****5591
传真:
地址: 文明东路2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: