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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:阿则古丽﹒如则麦麦提
项目联系电话:186****6623
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653223
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**维吾尔自治区**地区**县木奎拉乡吐孜鲁克村193号
采购单位联系人和联系方式:王洪锋:193****0041
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:F****069Q
采购单位预算编码:163002
三、成交信息
成交日期:2026年9月20日
总成交金额(元):10668.51 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | ****(个体工商户) | **维吾尔自治区**地区****地区**县新**众安小区北纬三路8号 | 10668.51 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 0213 不锈钢厚层订书钉 | 得力/deli | 0213 | 3 | 50.0 | 150.0 | |
| 2 | 联想 50片一桶 光盘 | 联想/lenovo | 50片一桶 | 5 | 300.0 | 1500.0 | |
| 3 | 得力S96 中性笔 | 得力/deli | 得力S96 | 5 | 40.0 | 200.0 | |
| 4 | 柯达 A4 -260克 相片纸 | 柯达/Kodak | A4 -260克 | 5 | 28.0 | 140.0 | |
| 5 | 得力 BP151 记事本 | 得力/deli | BP151 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
| 6 | 无型号 其它插座 | 无品牌 | 无型号 | 4 | 150.0 | 600.0 | |
| 7 | 电池/电力配件 | 无品牌 | 电池 | 2 | 150.0 | 300.0 | |
| 8 | 得力 TD600 美工刀 | 得力/deli | TD600 | 1 | 1.01 | 1.01 | |
| 9 | 天威 004 笔用墨水/补充液/墨囊 | 天威/PRINT-RITE | 004 | 3 | 280.0 | 840.0 | |
| 10 | 齐心 A 824 文件夹 | 齐心/Comix | A 824 | 30 | 20.0 | 600.0 | |
| 11 | 得力 78204 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 78204 | 20 | 22.0 | 440.0 | |
| 12 | 得力 64101 档案袋 | 得力/deli | 64101 | 135 | 1.5 | 202.5 | |
| 13 | 得力 DLLP60 档案盒 | 得力/deli | DLLP60 | 50 | 22.0 | 1100.0 | |
| 14 | 得力 0329PRO 订书机 | 得力/deli | 0329PRO | 2 | 45.0 | 90.0 | |
| 15 | 无型号 云彩纸 | 无品牌 | 无型号 | 5 | 48.0 | 240.0 | |
| 16 | 联想 4XA0N89959 刻录机 | 联想/lenovo | 4XA0N89959 | 2 | 340.0 | 680.0 | |
| 17 | 得力 7317 胶水 | 得力/deli | 7317 | 5 | 50.0 | 250.0 | |
| 18 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli | 7303 | 4 | 50.0 | 200.0 | |
| 19 | 格之格 NT-TH201/202/204/211/411C 墨粉/碳粉 | 格之格 | NT-TH201/202/204/211/411C | 10 | 88.0 | 880.0 | |
| 20 | 无型号 牛皮纸 | 无品牌 | 无型号 | 5 | 45.0 | 225.0 | |
| 21 | 奔图 PD-201T 硒鼓 | 奔图/Pantum | PD-201T | 3 | 280.0 | 840.0 | |
| 22 | 联想 LT2451 硒鼓 | 联想/lenovo | LT2451 | 3 | 280.0 | 840.0 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: