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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N757********2613402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 妙洁 抹布 | 妙洁/magic抹布 | 块 | 20.00 | 8 | 160 |
| 2 | 诱尔 大号 灭鼠/杀虫剂 粘鼠板 | 诱尔大号 | 张 | 30.00 | 5 | 150 |
| 3 | 双丰 240L医废垃圾袋 特大垃圾袋 | 双丰240L医废垃圾袋 | 把 | 5.00 | 30 | 150 |
| 4 | 龙力 一箱 家居消毒液 84消毒液 | 龙力一箱 | 件 | 2.00 | 110 | 220 |
| 5 | 卫洋 铁簸箕 簸箕 铁垃圾铲 | 卫洋铁簸箕 | 个 | 12.00 | 16 | 192 |
| 6 | 390 水桶 | 无品牌390 | 个 | 12.00 | 20 | 240 |
| 7 | 413 芨芨草大扫把 | 无品牌413 | 把 | 12.00 | 35 | 420 |
| 8 | 星空 56232 高粱扫把 | 星空56232 | 把 | 20.00 | 20 | 400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 谢智江
联系电话: 150****0996
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: