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**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**自治区本级
预算金额(元):1,462.00
采购人及联系方式:郝淑晶/150****1424
采购计划备案书/核准书编号:
采购方式:电子卖场(协议采购)
成交供应商:****
成交时间:2026-09-14 19:05
成交金额:1462.00,大写(人民币):壹仟肆佰陆拾贰元整。
| 光驱 | 绿联/UGREEN, 光驱 绿联/UGREEN 80130 DVD刻录机/DVD-RW,DVD,DVD-R/USB/-, 80130, 数量:2; | 2 | ¥249.0000 | ¥498.00 | |
| 喷墨盒 | 京瓷/Kyocera, 喷墨盒 京瓷/Kyocera P2235dn 黑色/一体式墨盒, P2235dn, 数量:3; | 3 | ¥158.0000 | ¥474.00 | |
| 电池 | 南孚/Nanfu, 南孚/Nanfu 聚能环4代 电池 5号30卡装 共60粒, 聚能环4代, 数量:2; | 2 | ¥150.0000 | ¥300.00 | |
| 电池 | 南孚/Nanfu, 南孚/Nanfu 聚能环4代 电池 南孚碱性电池七号AA干电池每盒60粒, 聚能环4代, 数量:1; | 1 | ¥150.0000 | ¥150.00 | |
| 装订及打孔类 | 齐心/QIXIN, 装订及打孔类 齐心/QIXIN EB018 手动, EB018, 数量:2; | 2 | ¥20.0000 | ¥40.00 | |
| 合计 | ¥1462.00 大写(人民币): 壹仟肆佰陆拾贰元整 | ||||
采购单位:****
2026年09月20日