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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8835
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 便利贴 | 111 | 333.0 | 得力/deli\9076 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 111 | 1998.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ABS92628 订书钉 | 111 | 222.0 | 晨光/M G\ABS92628 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S25 中性笔 | 222 | 555.0 | 得力/deli\S25 | 验收通过 | |
| 5 | 妙洁 加大号 垃圾袋 | 111 | 444.0 | 妙洁/magic\加大号 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针 | 111 | 222.0 | 晨光/M G\ABS91696 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7103 胶棒 | 222 | 666.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光GP-1111 中性笔 | 222 | 444.0 | 晨光/M G\晨光GP-1111 | 验收通过 | |
| 9 | 金号 运动毛巾 | 111 | 1554.0 | 金号\100****95854 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |