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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1490
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7103 胶棒 | 36 | 72.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30412 胶带 | 20 | 40.0 | 得力/deli\30412 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0309 订书机 | 6 | 60.0 | 得力/deli\0309 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 LR6-2B 普通干电池5号 | 240 | 480.0 | 南孚/NANFU\LR6-2B | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |