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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: **明坤****公司
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9960
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 立白 洗衣粉 | 20 | 900.0 | 立白/Liby\5KG | 验收通过 | |
| 2 | 徽洁 84消毒液 | 30 | 750.0 | 徽洁\3.8L | 验收通过 | |
| 3 | 回力 胶鞋 | 20 | 700.0 | 回力/Warrior\36码37码38码39码40码 | 验收通过 | |
| 4 | 恒信 薄款纱手套 | 300 | 600.0 | 恒信\PU | 验收通过 | |
| 5 | 立白 洗洁精 | 150 | 5250.0 | 立白/Liby\4.5KG | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |