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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1109
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 2041S 美工刀 | 2 | 9.0 | 得力/deli\2041S | 验收通过 | |
| 2 | 宝克 PC2298 中性笔 | 2 | 60.0 | 宝克/Baoke\PC2298 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 ZC48510 彩色复印纸 | 2 | 36.0 | 得力/deli\ZC48510 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0011 不锈钢订书钉12号 1000枚/盒 | 30 | 180.0 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5501 文件袋 | 40 | 80.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5302 文件夹 | 15 | 135.0 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 7 | 宝克 PC1168 中性笔 | 4 | 120.0 | 宝克/Baoke\PC1168 | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 聚能环3代五号干电池【50粒/盒】 | 40 | 240.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |