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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9492
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0019 别针徽章/磁性徽章/别针/回形针/大头针 | 200 | 400.0 | 得力/deli\0019 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7662 学生用笔记本/会议记录 | 5 | 75.0 | 得力/deli\7662 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7650 学生用笔记本 | 91 | 136.5 | 得力/deli\7650 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 聚能环4代 5号 普通干电池 | 60 | 120.0 | 南孚/NANFU\聚能环4代 5号 | 验收通过 | |
| 5 | 宝克 PC-880F 宝珠/走珠/签字笔 | 30 | 300.0 | 宝克/Baoke\PC-880F | 验收通过 | |
| 6 | 金辉腾 通讯录/电话本 | 5 | 15.0 | 金辉腾\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 怡宝 矿泉水/纯净水 | 8 | 224.0 | 怡宝/C'estbon\怡宝 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |