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****关于学****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于学****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:杨有泽
项目联系电话:0997-****148
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652922
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****县托乎拉街238号
采购单位联系人和联系方式:邓奇武:153****6988
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****70728
采购单位预算编码:038001
三、成交信息
成交日期:2026年9月21日
总成交金额(元):56157 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**县康丽阳光城1号楼1号商铺 | 56157.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 33387 学生用笔记本/会议记录本/笔记本 | 得力/deli | 33387 | 50 | 25.0 | 1250.0 | |
| 2 | 得力 33441 档案盒 | 得力/deli | 33441 | 580 | 7.0 | 4060.0 | |
| 3 | 得力 5952 档案袋 | 得力/deli | 5952 | 1500 | 2.0 | 3000.0 | |
| 4 | 得力 QG157 剪刀 | 得力/deli | QG157 | 60 | 10.0 | 600.0 | |
| 5 | 齐心 A858 文件夹A4拉杆夹 办公用品抽杆夹 | 齐心/Comix | A858 | 480 | 10.0 | 4800.0 | |
| 6 | 洁成 8967 特大号垃圾袋90*100cm*50只加厚黑色 | 洁成 | 8967 | 50 | 30.0 | 1500.0 | |
| 7 | 谋福 01 扫把\套扫 | 谋福 | 01 | 50 | 25.0 | 1250.0 | |
| 8 | 得力 5921 档案袋 牛皮纸文件盒 A4会计凭证盒 A4会计凭证封皮 加厚档案盒 财务凭证文件盒 考试收纳 | 得力/deli | 5921 | 900 | 20.0 | 18000.0 | |
| 9 | 飞利浦 DVD-R 16X 光盘 | 飞利浦/Philips | DVD-R 16X | 80 | 90.0 | 7200.0 | |
| 10 | 得力 33089 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 33089 | 200 | 4.0 | 800.0 | |
| 11 | 晨光 ABS92794 别针/回形针/大头针 文具3#镀镍回形针金属防锈曲别针办公用品100枚/盒10盒装 | 晨光/M G | ABS92794 | 300 | 10.0 | 3000.0 | |
| 12 | 易利丰 50张 卡纸 | 易利丰/elifo | 50张 | 50 | 30.0 | 1500.0 | |
| 13 | 齐心 C4502 A5/30张软面抄笔记本子/软抄本/记事本 | 齐心/Comix | C4502 | 200 | 10.0 | 2000.0 | |
| 14 | 晨光 M01 记号笔/粗笔 | 晨光/M G | M01 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 15 | 晨光 牛皮纸 | 晨光/M G | AS-59273 | 474 | 0.5 | 237.0 | |
| 16 | 晨光 ASBN7114 胶棒 | 晨光/M G | ASBN7114 | 400 | 4.0 | 1600.0 | |
| 17 | 晨光 ABS916H2 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS916H2 | 350 | 10.0 | 3500.0 | |
| 18 | 84消毒液500g(整箱装) | 无品牌 | 500G整箱装 | 10 | 180.0 | 1800.0 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: