电池/充电器等采购项目

发布时间: 2026年09月21日
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订单详情
订单基本信息 订单编号 订单名称 采购人 订单金额(元) 订单结算时间 履约地址
332****01755电池/充电器等采购项目
****1133.50
2026-09-21****区**街道**路9号金科铂金国际25楼
供应商:****
统一社会信用代码:915********811059D 合同编号:**** 合同名称:电池/充电器等采购项目合同
商品明细 商品编码 商品名称 单价(含税) 数量 单位 税率%
102********504 理光粉盒 520元 1 13
102********587 得力(deli)便签纸高颜值记事贴 3.5元 5 13
102********250 得力办公桌文件篮储物盒 18元 2 13
102********064 电脑维修组装机系统 100元 2 13
102********157 南孚电池 6元 60 13
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2026-09-21
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