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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********262201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9576 垃圾袋 | 得力/deli9576 | 包 | 30.00 | 10 | 300 |
| 2 | 得力 9573 垃圾袋 | 得力/deli9573 | 包 | 60.00 | 4 | 240 |
| 3 | 晨光 SPM21302 勾线笔 | 晨光/M GSPM21302 | 支 | 20.00 | 2 | 40 |
| 4 | 得力 3344 笔记本 | 得力/deli3344 | 本 | 30.00 | 18 | 540 |
| 5 | 得力 2090 美工刀 | 得力/deli2090 | 把 | 20.00 | 11 | 220 |
| 6 | 晨光 ASG97155 胶棒 | 晨光/M GASG97155 | 支 | 40.00 | 1.9 | 76 |
| 7 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli6009 | 把 | 20.00 | 4 | 80 |
| 8 | 晨光 ADM94520 报告夹 | 晨光/M GADM94520 | 袋 | 30.00 | 10 | 300 |
| 9 | 晨光 ADM94740 文件座/文件架/文件框 | 晨光/M GADM94740 | 个 | 20.00 | 22 | 440 |
| 10 | 得力 3753 闪存盘/U盘 | 得力/deli3753 | 只 | 3.00 | 50 | 150 |
| 11 | 得力 LQ392 抹布 | 得力/deliLQ392 | 包 | 50.00 | 14 | 700 |
| 12 | 得力 64103 档案袋 | 得力/deli64103 | 包 | 20.00 | 10 | 200 |
| 13 | 得力 5309ES 文件夹 | 得力/deli5309ES | 个 | 20.00 | 7 | 140 |
| 14 | 得力 SF300 中性笔 | 得力/deliSF300 | 盒 | 36.00 | 24 | 864 |
| 15 | 得力 7655 学生用笔记本 | 得力/deli7655 | 包 | 60.00 | 1.6 | 96 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 机构管理员
联系电话: 132****6788
传真:
地址: **省**市天德乡弓棚村街内
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: