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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2026003608
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3753 U盘 | 得力/deli3753, | 个 | 2.00 | 65 | 130 |
| 2 | 晨光 ADM94818 档案盒 | 晨光/M GADM94818, | 个 | 25.00 | 15 | 375 |
| 3 | 晨光 ABS92743 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92743, | 盒 | 4.00 | 10 | 40 |
| 4 | 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92739, | 盒 | 4.00 | 18 | 72 |
| 5 | 晨光 ABS92738 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92738, | 盒 | 6.00 | 13 | 78 |
| 6 | 晨光 K39/0.7mm 中性笔 | 晨光/M GK39/0.7mm, | 盒 | 3.00 | 20 | 60 |
| 7 | 晨光 AYZ975L3 印油/印泥/** | 晨光/M GAYZ975L3, | 件 | 6.00 | 10.5 | 63 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 东关派出所洪**
联系电话: 158****2167
传真:
地址: **大道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: