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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6920
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3753 U盘 | 2 | 130.0 | 得力/deli\3753 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ADM94818 档案盒 | 25 | 375.0 | 晨光/M G\ADM94818 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ABS92743 票夹/长尾夹 | 4 | 40.0 | 晨光/M G\ABS92743 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 | 4 | 72.0 | 晨光/M G\ABS92739 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ABS92738 票夹/长尾夹 | 6 | 78.0 | 晨光/M G\ABS92738 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 K39/0.7mm 中性笔 | 3 | 60.0 | 晨光/M G\K39/0.7mm | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 AYZ975L3 印油/印泥/** | 6 | 63.0 | 晨光/M G\AYZ975L3 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |