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项目名称:****关于电池/****超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于电池/****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:杨萍
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: ****县**街道**大道西侧
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2026年9月21日
总成交金额(元):9334.4 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市涡****花园北10号 | 9334.4 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 南孚 5号电池/电力配件 | 南孚/NANFU | 5号1节 | 1056 | 1.95 | 2059.2 | |
| 2 | 洁云 ****0101 平板卫生纸 | 洁云/Hygienix | ****0101 | 10 | 50.0 | 500.0 | |
| 3 | 得力 11827 相片纸 | 得力/deli | 11827 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
| 4 | 得力 3204 收银纸 | 得力/deli | 3204 | 28 | 3.0 | 84.0 | |
| 5 | 电池/电力配件 | 松下/Panasonic | 松下(Panasonic)碱性9V | 4 | 12.0 | 48.0 | |
| 6 | 得力 5609 档案盒 | 得力/deli | 5609 | 72 | 12.0 | 864.0 | |
| 7 | 得力 玻璃布胶带 | 得力/deli | 30369 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 8 | 索尼 纽扣电池 | 索尼/Sony | SR621SW/364 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
| 9 | 清风 B01CFMJH2 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 清风/qingfeng | B01CFMJH2 | 8 | 17.9 | 143.2 | |
| 10 | 得力 记事本 | 得力/deli | 7662 | 60 | 2.0 | 120.0 | |
| 11 | 心相印 2层200抽*3包 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 2层200抽*3包 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
| 12 | 得力 0018 回形针座/盒 | 得力/deli | 0018 | 100 | 2.0 | 200.0 | |
| 13 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8553 | 10 | 14.0 | 140.0 | |
| 14 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8555 | 10 | 9.0 | 90.0 | |
| 15 | 三环 办公锁 | 三环/tri-circle | 38 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 16 | 得力 0372 订书机 | 得力/deli | 0372 | 12 | 25.0 | 300.0 | |
| 17 | 得力 pvc胶带 | 得力/deli | 30435 | 2800 | 0.75 | 2100.0 | |
| 18 | 晨光 APMY2204 记号笔/粗笔 | 晨光/M G | APMY2204 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
| 19 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M G | k35 | 60 | 24.0 | 1440.0 | |
| 20 | 神火 S33-AX 手电筒 | 神火 | S33-AX | 2 | 28.0 | 56.0 | |
| 21 | 晨光 AICW9001 笔用墨水/补充液/墨囊 | 晨光/M G | AICW9001 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: