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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9878
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 中华牌 6929 铅笔 | 2 | 360.0 | 中华牌\6929 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 LM999 塑封机 | 1 | 680.0 | 得力/deli\LM999 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 FGMX4307 蜡笔 | 35 | 2380.0 | 晨光/M G\FGMX4307 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 70699 水彩笔 | 35 | 2415.0 | 得力/deli\70699 | 验收通过 | |
| 5 | 曼蒂克 A4 卡纸 | 20 | 480.0 | 曼蒂克\A4 | 验收通过 | |
| 6 | 元浩 4K 卡纸 | 3 | 870.0 | 元浩\4K | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6055 剪刀 | 35 | 630.0 | 得力/deli\6055 | 验收通过 | |
| 8 | msb-0123 拍纸本 | 2 | 640.0 | 其他家\msb-0123 | 验收通过 | |
| 9 | 意见箱/信件箱 | 3 | 450.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |