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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6842
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 餐巾 | 500 | 1250.0 | 无品牌\幼儿园纯棉方巾25*25 | 验收通过 | |
| 2 | 餐巾 | 500 | 1250.0 | 无品牌\幼儿园纯棉方巾25*25 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 18742 垃圾袋 | 100 | 1600.0 | 得力/deli\18742 | 验收通过 | |
| 4 | 爱特福 家居消毒液、84消毒液 | 250 | 1700.0 | 爱特福\468ml | 验收通过 | |
| 5 | 帮洁强力洁厕液清香600克 洁厕剂 | 250 | 2250.0 | 帮洁\帮洁强力洁厕液清香600克 | 验收通过 | |
| 6 | 清风 原木卷筒纸 卷筒纸 | 50 | 800.0 | 清风/qingfeng\原木卷筒纸 | 验收通过 | |
| 7 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 25 | 500.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |