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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 黑板擦 | 80 | 240.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 好媳妇 簸箕 簸箕 | 80 | 720.0 | 好媳妇\簸箕 | 验收通过 | |
| 3 | 扫把 | 80 | 960.0 | 无品牌\扫把 | 验收通过 | |
| 4 | 棉拖把 | 80 | 800.0 | 无品牌\棉线拖把 | 验收通过 | |
| 5 | 84消毒液 | 10 | 550.0 | 无品牌\管道疏通剂 | 验收通过 | |
| 6 | 立白 草酸 | 10 | 650.0 | 立白/Liby\洗洁精 | 验收通过 | |
| 7 | 万畅 无尘塑光粉笔 彩色粉笔 | 3 | 180.0 | 万畅\无尘塑光粉笔 | 验收通过 | |
| 8 | 航天 六角无尘粉笔 白色粉笔 | 9 | 495.0 | 航天\六角无尘粉笔 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |