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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********166********2026002802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30403 双面胶 宽24mm长9.1m 1卷装 | 得力/deli30403, | 卷 | 24.00 | 2 | 48 |
| 2 | 慧洋 A4 70克 彩色复印纸 100张/包 | 慧洋A4 70克, | 包 | 6.00 | 12 | 72 |
| 3 | 紫光 DVD-R 16速4.7GB 空白光盘 刻录碟片 拖机真彩可打印系列 桶装50片 | 紫光/UnisscanDVD-R, | 盒 | 1.00 | 57 | 57 |
| 4 | 得力 7103 36g高粘PVA固体胶水 可水洗胶棒 DIY手工粘胶 学生文具 12支/盒 | 得力/deli7103, | 支 | 12.00 | 2.3 | 27.6 |
| 5 | 富强 AA 230ml 一次性纸杯 水杯 喝茶杯 ****办公室接待用 100只/包 2000只/箱 纸杯 | 富强AA 230ml, | 件 | 2.00 | 188 | 376 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 包永
联系电话: 187****1128
传真:
地址: **省**市******社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: